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我公司是分公司,本月月初返给下面经销商销售返利50000元,这笔款月末我向本公司总部申请后又返回给我们55000元,请问一下这个如何账务处理

2021-08-08 10:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-08 10:20

对方给你们开发票吗?如果不开发票的话,借银行存款55000贷营业外收入。

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快账用户1704 追问 2021-08-08 10:23

不开发票,都是抵货款,我付出给经销商如何处理,我收到总部的返利如何处理

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快账用户1704 追问 2021-08-08 10:25

其实就是总部直接返的款,在我们这里走一下账

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齐红老师 解答 2021-08-08 10:25

抵货款的情况下,你们付出去借销售费用50000贷预收账款以后,对方抵货款,借预收账款贷库存商品应交税费。 你们收到的借预付账款贷营业外收入55000以后收到货物,借库存商品贷预付账款。

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快账用户1704 追问 2021-08-08 10:34

这笔钱就是在我这里过了一下账,能不能收到总部的返利做借应付账款贷销售费用,返给经销商借销售费用贷应收账款,直接冲抵了

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齐红老师 解答 2021-08-08 10:35

你好 以后货物给谁?

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快账用户1704 追问 2021-08-08 10:37

我在总部提货,经 销商在我这里提货,就是这样的关系

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齐红老师 解答 2021-08-08 10:38

不可以,除非你提货在总部提5000,剩余的用总部给你的下家

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快账用户1704 追问 2021-08-08 10:41

如果总部返50000元,返给经销商也是50000元,就可以这样做吧

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齐红老师 解答 2021-08-08 10:42

你好 是的,可以这么做的。

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快账用户1704 追问 2021-08-08 10:43

如有总部返的有多余是下次返给经销商的,是否可以挂应付账款-经销商

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齐红老师 解答 2021-08-08 10:45

你好,可以这么做的。

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相关问题讨论
对方给你们开发票吗?如果不开发票的话,借银行存款55000贷营业外收入。
2021-08-08
 你好;    那就得下面的  经销商开票给你们的; 你们会支付返点费的 ; 到时你计入销售费用去核算   
2022-11-21
同学你好 这个要看发票咋开的 开红字发票还是你们开蓝字发票
2023-05-19
你好,都可以的,两个自己选择借原材料贷营业外收入,或者借应付账款贷原材料。
2021-01-20
您好,这笔奖励你提供发票吗?或者对方给你提供折扣发票吗?
2023-02-23
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