对方给你们开发票吗?如果不开发票的话,借银行存款55000贷营业外收入。
我公司是分公司,本月月初返给下面经销商销售返利50000元,这笔款月末我向本公司总部申请后又返回给我们55000元,请问一下这个如何账务处理
我们是牛奶公司,小规模,我们销售牛奶给下面的经销商,合作模式是这样的: 公司做品牌推广期间费用支持返点方案如下: 1.巴氏杀菌乳季度5万返5%,年度20万以上3%; 2.酸奶饮品月度5万返10%,5-10万返20%,10万以上返30%; 请问以上这两个方案如何做账? 牛奶成本3.2元,给经销商售价为5.4元。
请问一下,我们公司和供应商合作,然后挂商品在我们已经的店铺里面,然后内部员工去买!售价是660元。买来后,我们返回360元给员工。因为我们已经去买是成本价,请问这怎么做账
我公司是商贸企业做轮胎经销商的。供应商经常会有福利,我方组织下边客户旅游或开会,费用我司先付,下个月供应商再跟返利一起返回,冲减应付账款,请问这几步该如何做分录?
机械租赁包含操作人员出租给甲方,那乙方操作人员工作费用可以做工作表入账吗
开票开家具家具+沙发+茶几+岛台可以这样开吗?
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开票开家具家具*沙发+茶几+岛台可以这样开吗?
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拍摄制作费开票大类可以是广播影视服务吗*拍摄制作费
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24年工资 资金25年1月到公司帐户 能不能补到24年计提
老师你好,请问公司在58平台上申请的对公账户认证,目前已经成功打款到公司账上,收款0.01,怎么做账,他是为了给什么备注码打的款,58平台应该是公司招聘用的,是用来红冲管理费用0.01吗?是这么理解吗?还是应该有营业外收入呀?
不开发票,都是抵货款,我付出给经销商如何处理,我收到总部的返利如何处理
其实就是总部直接返的款,在我们这里走一下账
抵货款的情况下,你们付出去借销售费用50000贷预收账款以后,对方抵货款,借预收账款贷库存商品应交税费。 你们收到的借预付账款贷营业外收入55000以后收到货物,借库存商品贷预付账款。
这笔钱就是在我这里过了一下账,能不能收到总部的返利做借应付账款贷销售费用,返给经销商借销售费用贷应收账款,直接冲抵了
你好 以后货物给谁?
我在总部提货,经 销商在我这里提货,就是这样的关系
不可以,除非你提货在总部提5000,剩余的用总部给你的下家
如果总部返50000元,返给经销商也是50000元,就可以这样做吧
你好 是的,可以这么做的。
如有总部返的有多余是下次返给经销商的,是否可以挂应付账款-经销商
你好,可以这么做的。