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老师我有点懵圈了,我的现金怎么贷方有257.9。这是什么意思,我那里错了 业务刚刚开始的,7月收了现金3480.1 存银行1900 用现金退押金950 我手上还有现金630.1

老师我有点懵圈了,我的现金怎么贷方有257.9。这是什么意思,我那里错了
业务刚刚开始的,7月收了现金3480.1
存银行1900
用现金退押金950
我手上还有现金630.1
2021-08-07 12:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-07 12:35

你好,3480.1-1900-950=630.1 你那有一笔还给饺子馆的,你看看

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快账用户3381 追问 2021-08-07 12:41

888是7月开业借老店的备用金,在6.30给的本店,已还给老店 现在出来个257.9,我上那里查看

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快账用户3381 追问 2021-08-07 12:42

我还去6月看了,持平的。7月我不知道哪里出错了

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齐红老师 解答 2021-08-07 12:53

差异就在这里,因为之前你没有体现借这个动作,现在又还肯定对不上。

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快账用户3381 追问 2021-08-07 12:58

那我怎么办,上个月这么做的 收到时:库存现金888 其他应付款888 到店里:其他应收款888 库存现金888 7月还钱:借其他应付款888 库存现金888 我还需要做什么呢

那我怎么办,上个月这么做的
收到时:库存现金888
            其他应付款888
到店里:其他应收款888
             库存现金888
7月还钱:借其他应付款888
              库存现金888

我还需要做什么呢
那我怎么办,上个月这么做的
收到时:库存现金888
            其他应付款888
到店里:其他应收款888
             库存现金888
7月还钱:借其他应付款888
              库存现金888

我还需要做什么呢
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快账用户3381 追问 2021-08-07 13:11

现在我这个改怎么改呢?

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齐红老师 解答 2021-08-07 14:11

你做重复了,只需要做实际把钱付出去的那次

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快账用户3381 追问 2021-08-07 15:31

好的 我明白了 谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-08-07 15:35

麻烦给我也五星好评

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你好,3480.1-1900-950=630.1 你那有一笔还给饺子馆的,你看看
2021-08-07
你好,为什么要贷库存现金呢。是虚开发票然后税点钱要支付还是什么意思呢? 不建议虚开发票哦
2020-11-10
同学你好 现在家政应是免税的;所以第一笔分录是对的;不需要确认税额;
2020-11-07
请清晰描述问题(财会类)发起提问,老师看到问题后觉得擅长解答才会接手解答,谢谢合作!
2020-12-03
借:库存现金 5000 贷:银行存款 5000 这个分录是错误的,因为它表示从银行存款中取出5000元放入库存现金,但实际上并没有发生这样的资金流动。 正确的做法是,首先冲销之前错误的库存现金分录(假设那笔钱最初是从客户那里收到的现金,而不是从银行取出): 借:库存现金 5000(红字或负数) 贷:预收账款 5000(红字或负数) 由于您实际上是将这5000元现金收入记录为了预收账款,现在需要将其重新分类到预收账款科目下: 借:库存现金 5000 贷:预收账款 5000 因此,完整的更正分录应该是: 1. 冲销错误的库存现金分录(使用红字或负数) 借:库存现金 5000(红字或负数) 贷:预收账款 5000(红字或负数) 2. 将库存现金中的5000元正确分类到预收账款 借:库存现金 5000 贷:预收账款 5000
2024-05-06
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