/3 反结账:点击用友软件界面上的月末结账,点击一下要反结账的月份,同时按下ctrl+shift+f6 ,弹出一个窗口,如果有密码就输入密码,没有就直接点击确认即可 2 /3 反审核:用你审核凭证的那个身份登入软件,点击审核凭证,查找到有取消审核的凭证,点击取消即可,也可以成批取消审核 3 /3 反记账:总账-----期末-----对账,点击一下要反结账的月份,同时按下ctrl+h,如果提示恢复记账前状态已被激活,就对了,如果提示恢复记账前状态已被隐蔽,就在按一下ctrl+h ,总账----凭证----恢复记账前状态,选择第二个,弹出一个窗口,如果有密码就输入密码,没有就直接点击确认即可
用友U8怎么反结账,不会操作
用友t3结转损益后,尚未进行月末结账 现在想反记账要怎么操作
老师,用友反结账怎么操作
老师,我用友账已经做到2月了,我需要反年结回12月调账,请问用友要怎么操作?
老师好,1,请问用友结转损益怎么操作?2,反结转怎么操作?
老师,我们注册资本500 万,是 2024.7.1之前成立的存量公司,假设我最晚到2032 年.6.30日没到位之前还可以减资吗
请问老师,小规模纳税人,开了普票也开了增票,做账时要分开做账么?会计分录怎么写?
老师,请问2024年所得税汇算清缴中,以下三个数字是否应该是一样的?全年的管理费用-工资和借方应付职工薪酬-工资,2024年1-12月自然人申报个税系统的工资。如果不一样,会不会可能带来麻烦?
如果查自己企业的税负率,从哪个报表查
这个11万12万是进项税吗?是怎么算的?是应交增值税×税率-销项税吗?又为什么是-销项税呢?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,我还是没有听懂?
老师,老板要从公司借款用于他种地费用,怎么走账合适
董老师 在线吗?有问题想咨询您~
老师,我们是一般纳税人,业务现在说要在银行办一张附款码,方便客户收款。一般纳税人可以在银行开收款码吗?收款码需要手续费吗?财务的帐要怎么做
老师,24年应付职工薪酬工资额比个税系统上申报的多,这部分汇算清缴时得做纳税调增,那我现在如何调账,分录咋做?