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交8月电电费当月拿专票,如何写会计分录

2021-08-06 08:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-06 08:19

借管理费用 进项 贷银行存款 当月能用了的做这个

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快账用户9587 追问 2021-08-06 08:20

如果是8月交7月电费拿的是专票如何做计提和缴纳,如何是普票如何做计提和缴纳

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齐红老师 解答 2021-08-06 08:21

你好,你七月份是怎么做的?

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快账用户9587 追问 2021-08-06 08:26

如果是专票7月计提借管理费用不含税贷应付账款 8月借应付账款和进项税贷银行存款 普票7月借管理费用含税贷应付账款 8月借应付账款贷银行存款

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齐红老师 解答 2021-08-06 08:28

八月份收到了专票,借借应付账款借管理费用负数。借管理费用进项贷应付账款。

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齐红老师 解答 2021-08-06 08:28

收到了普票借应付账款,借管理费用负数 借管理费用贷应付账款。

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齐红老师 解答 2021-08-06 08:28

借应付账款贷银行存款。

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快账用户9587 追问 2021-08-06 08:31

为什么要用负数,这样不属于当月计提吗

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齐红老师 解答 2021-08-06 08:34

费用发生额在借方 贷方的放到借方负数 属于 发票不允许提前做 然后冲计提做负数 坐发票的 实际还是七月份的费用

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借管理费用 进项 贷银行存款 当月能用了的做这个
2021-08-06
你好 7月做暂估 :借管理费用-电费 贷其他应付款 ; 8月缴纳 :先红冲; 借管理费用-电费负数 贷其他应付款负数; 按发票做账 :借 管理费用-电费 进项税贷其他应付款 ; 如果是普票 直接7月暂估分录 。 8月收到发票 与你7月暂估金额一致 直接附发票在 凭证后面去即可;
2021-08-06
你拿到发票再做,直接做账就行了。
2021-08-06
同学您好, 如果开了发票,就要做收入的
2021-03-21
你好,之前是借管理费用贷其他应付款吗?
2021-07-16
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