购销合同,是指购买合同和销售合同,两者金额之和。印花税需要按购销合同金额之和缴纳
老师,我们是建筑工程施工单位,税局给我们印花税核定按月申报,是不是有开销售发票就要按发票金额申报?还是只要本月有签订合同就要按合同金额申报呢?
老师您好,请教。我们公司今年有发生工程合同的签订,以及购销合同的签订,但是这些都没有申报印花税,按理应该发生业务期满15日内申报,但是漏了申报,我该按什么基数在下个月补申报万分之三印花税?
在实际工作中申报印花税是按什么申报,有些人说按开出发票的金额,有些人说按签订的合同,有些人说只按签订的销售合同,购买合同不用管。
老师向你请教个问题啊,在咱们实际工作中,如果买卖双方没有签订这个合同,但是他却发生了这种购销业务的,咱们要不要交印花税?我查了一些,有些资料,有些说要交的,有些说没有签合同,不交,不知道到底交不交。
老师 印花税究竟按照签订的合同来缴纳印花税还是按照每月收到的发票金额来申报缴纳呢?因为存在时间差异 签了合同 有些过了一年以后才开的发票,甚至很多根本没有合同的
全年预缴的企业所得税额,在科目余额表上怎么看?看当年贷方计提的吗?
老师您好!我2023年有100万元的项目施工成本,金额不确定,当时做了暂估成本,会计分录为:借:主营业务成本----暂估100,贷:应付账款----暂估100。在2024年汇算前发票一直没有开回来,汇算时我做了调增。今年1月份这个人才把这部分成本票给我开过来,98万元。那我现在这个分录要怎么做,直接计入今年的项目成本,借:工程施工---**项目,然后把原来的贷方应付账款----暂估,做:借:应付账款----暂估,贷:应付账款----开发票的这一方,最后结转工程施工科目到主营业务成本。可以吗?
当月勾选认证了10万元的进项税,就必须在当月抵扣10万元吗?可以先抵扣3万,剩下的7万在以后月份抵扣吗?
销售业务经理劳动补偿做管理费用还是销售费用?
这个紫色写的净损失10 转出的时候为啥从贷方转
老师小规模利润表年报 本期金额是1月1日到12月31日。那上期金额是指上一年度的的第四季度还是指上一年的1月1日到12月31日
老师:你好! 我们公司名下准备购置一辆货车运送自己公司销售的货物运输费用怎么做账,如果用公司车在外面接的运输货物产生的收入也必须算到公司收入里面去是吗?
个人所得税汇算清缴,已申报税款金额3万多,为啥汇算清缴是2万多
下列属于可转换债券的特点有()。A股价大幅度上扬时,可增加筹资数额B利率低于普通债券,可节约利息支出C可增强筹资灵活性D若股价低迷,面临到期兑付债券本金的压力a和d
老师,小微企业所得税税率是多少?
今天我帮一个客户申报印花税,他说不要缴纳那么多,乘万分之三还要乘万分之二,我不能理解,没有这个税收优惠呀
是的,没有,但当地税局有可能有特殊优惠情况,需要咨询相关税管