你好 稍等,我发你操作流程
采购的商品做了暂估入库,过了几个月(5月)收到了发票,冲了暂估,同时冲了多结转的成本,然后6月对方要求发票退回,我们已经抵扣进项,做了红字申请,做进项税额转出,同时因为系统原因多转出0.01,当月没发现,7月对方无法开具红字发票,然后错误的那张发票又重新开具了红字发票,相当于一张发票开出了两笔红字发票并且还多0.01,那我账务上是否要做两次分录,关于成本如何处理,暂未收到正确的篮字发票,而且重新开的蓝字发票抬头会换一个新的
老师,你好。我们是一般纳税人,零售批发行业。很多时候,货已经收到了,但发票有没有开回来,但商品当月就卖出去了。所以到月底发票还没回来,就暂估这些商品的价值。到发票回来时就把这笔预估数冲红。现在就出现了一个问题,例如8月的预估凭证是这样的 借:库存商品5000 贷:应付账款—暂估价5000 这暂估了的商品当月就销售出去并结转到了成本里 借:主营业务成本5000 贷:库存商品5000 到下个月发票回来时 借:库存商品-5000 贷:应付账款—暂估价-5000 借:库存商品 6000 贷:应付账款6000 这样对冲后,发现账上的库存商品与库存表上的库存数对不上,请问一下是什么原因?
您好老师,我想咨询一下,我遇到的第一个问题是我今天7月2日开票中出现了去年11月份已经开过的增值税专用发票,然后我就去税务局找工作人员,工作人员在电脑上撤走这个这个重复发票过程中又出了 “汇总操作期间,得先申报才可将重复发票撤走”的提示, 然后我就找我们企业的会计让她先在税务官网先申报不交税操作 , 但是紧接着就出现了第二个问题:会计在申报过程又出现 【 您当前开票数据中存在“应税服务”发票信息,但营改增纳税人类型是应税货物劳务,无法进行申报提示”】=【出现“应税服务”问题的原因我找出来了是“我将上个月即六月份的一张9万多元本该开13%税率的发票错误的开成了6%税率问题】, 那我如何解决出现的这些问题啊,步骤是怎样的啊,老师
老师你好,我们上个月开具了一份成品发票,因为税号错了,所以想开红字,但是申请表一直上传不成功,显示,服务平台锁定蓝色发票(成品油库存),该如何处理
成品油发票我冲红,上传信息表审核不通过,描述为:综合服务平台锁定蓝字发票(成品油库存)失败 是不是因为对方认证了 对方抵扣了 所以我上传失败 那怎么解决?是不是应该让他们提交红字申请表
老师,你好,请问下,客户在我们公司制图做景观亭,但是我们外包给别的公司做了,材料也是别的公司的,客户订金又是打到我们公司的,制作材料的款项也是公司付出去的,这样要算在应收账款里面吗?
您好,年末结转本年利润的数字时利润表上净利润那个数字对吗
小规模个人名字高铁票咋入账
非同一控制下合并工作底稿编制中,将长期股权投资的年初余额调整为权益法下的余额可能涉及的项目有哪些
您好,我想问一下,就是甲公司需要乙公司帮忙开一个票,但是需要扣一点税点,然后再把钱打给甲公司,乙公司要求甲公司再开个进项发票可以吗,但是甲公司本来是需要给c公司开票
您好,年末结转本年利润,本年利润余额在贷方表示盈利,结转分录:借本年利润,贷利润分配-未分配利润对吗
你好老师,请问买卖合同和营业账簿印花税按是多少交税?公司是小规模小型微利企业
你好老师请问买卖合同和营业账簿印花税,目前有减半政策吗?还是就是万分之三和万分之2.5呢
老师您好,收到稳岗补贴借银行存款,贷营业外收入可以吗,稳岗补贴不需要申报增值税吧
老师您好,物业公司代收的电费,发票开了,计入物业费了可以吗
你好 这是开红字发票的流程,你看你操作的对不对 按这个操作 https://mp.**.**.com/s/iHOPHtLOFJWP5AqcvhGNpQ