用对方开出去的销项金额减去你们单位开出去的发票的税额,你算一下差额是多少?这个就是需要补的增值税。 附加税就等于增值税乘以12%。
老师,我们是商贸行业,有两家公司,一个一般纳税人,一个小规模,股东是相同的两个人,法人不同。 请问一下一般纳税人公司可以按进价开票给小规模公司吗?这样是相当于调货吗?因为我们供货商都是13%专票提供给我们
老师,我们公司是小规模纳税人,因为合同需要,我们找了一个一般纳税人的公司开了专票给客户,我们也会开总金额一样的专票给这个一般纳税人公司,那我们还需要补对方差价?这个差价有哪几块啊老师
我公司给甲方客户供了一些货品,甲方需要我公司开具专票,小规模的专票1%和一般纳税人的13%的专票都可以,但是供货方给我们开进来的是13%的专票,那我们给甲方开出去是用哪个合适呢?是用小规模公司合适还是一般纳税人公司合适呢?
我们是一般纳税人,对方需要给我们开13个点专票,现在人家给我们只开3个点的票,其他的税点补给我们,合同总金额含税价315000,他们至少要给我们补几个点合适
老师,对方是小规模纳税人,我们是一般纳税人,他们要给我们开专票,这个可以吗,我们可以抵扣嘛,因为小规模纳税人一般不是不可以开专票的嘛
个体户经营所得填错了,后来更正申报成功了,但还是显示未申报
老师您好,本年度产生25万的招标代理费,取得了专用发票,可以入费用并企业所得税前扣除吗?
公司去年买的车,今年赔本卖给个人了,卖了1万,也开了票,这个怎么做会计分录?
办公室房租费用取得发票可以入费用并全额企业所得税前扣除吗
老师,本年度公司后1500万、那么可以所得税前扣除的福利费就是1500万的百分之十四,就等于210万,实际产生福利费不超过210万的都可以企业所得税前扣除对吗
老师您好,招待费可以扣除的额度不能超过年累计销售额的千分之五对吗?比方销售额两千万,那么本年度可以抵扣的招待费不能超过十万对吗,实际发生的招待费百分之四十需要调增是这个意思吗?
你好,外贸企业出口退税进货明细申报表疑点A0303,
老师您好,本年度交通费产生了八万多,企业所得税汇算时,交通费这一项没有限额这个说法吧,正常支出的话这八万多都是可以我要所得税前扣除对吗
对方给我转账支付宝显示账户企业流水不符资金未满足到账条件是怎么回事啊
对了,我这边需要开一份合同,款项里面需要帮甲方走5000的帐出来,算上我合同原体的金额1200,一共是6200元,开普票费用对方说他们包了,那我这边是不是金写“6262”就可以了。多了62,是不是属于虚开呀
好滴,感谢小仙女
不用客气,工作愉快。