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老师问一下销售货物未开具发票的情况下,如何做会计分录,为什么有的企业把这个业务记作预收账款?

2021-08-03 21:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-03 21:20

借:应收账款 贷:主营业务收入—未开票收入 贷:应交税费增值税

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快账用户7600 追问 2021-08-03 21:23

那为什么有的企业结成收账款

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齐红老师 解答 2021-08-03 21:24

结成 收账款?什么意思

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快账用户7600 追问 2021-08-03 21:25

预收账款

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快账用户7600 追问 2021-08-03 21:34

为什么有的企业会记成预收 账款?

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齐红老师 解答 2021-08-03 22:31

您好,没有开具发票,钱收到了么

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快账用户7600 追问 2021-08-03 22:37

钱未收到,又未开发票,该如何编制分录

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齐红老师 解答 2021-08-03 22:38

借:应收账款 贷:主营业务收入—未开票收入 贷:应交税费增值税

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齐红老师 解答 2021-08-03 22:38

预收账款是以买卖双方协议或合同为依据,由购货方预先支付一部分(或全部) 货款给供应方而发生的一项负债,这项负债要用以后的商品或劳务来偿付。

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快账用户7600 追问 2021-08-03 23:00

但是好多企业都为了不交少交增值税,如果没有开具发票的情况下,他根本就不做收入,也不交增值税,这种情况下他怎么做分录啊?

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齐红老师 解答 2021-08-03 23:02

您好,这个我不太会。

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齐红老师 解答 2021-08-03 23:02

正规就是要做收入缴纳增值税

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借:应收账款 贷:主营业务收入—未开票收入 贷:应交税费增值税
2021-08-03
1.把应收账款转入营业外支出,在汇算清缴的是《资产损失税前扣除及纳税调整明细表》中做专项申报。 2.作废后直接冲减今年的收入,不再调整以前的账
2022-05-16
同学您好,应该不能作废,是红冲了吧?让他把红字发票给您
2020-09-16
你好,公司购买原材料,已付款给销售方但未取得进项票,分录是 借:预付账款,贷:银行存款 借:原材料,贷:应付账款—暂估 
2023-11-06
你好 借应收账款 贷主营业务收入-开票收入, 应交税费,应交增值税销项 借应收账款 贷主营业务收入-未开具发票收入, 应交税费,应交增值税销项
2023-11-03
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