你好,那先要知道高的原因是什么?都通过库存现金科目了?
工程公司,我们是财税公司的外账。利润表赚:收入100多万,税金1000多,三费 销售费用无,管理费用4万多,财务费用负的700多。资产负债表:货币资金78W,固定资产5000多,无理财,应收277W多,应付140W多,负债短期,怎么看是否缺钱。所有者权益有实收资本300W,未分配利润94W多,。现金流量表:投资固定资产。筹资没有,不缺钱。利润高不缺钱。老师再帮我分析哈
老师,公司外账,利润并不高,可是货币资金数挺大,没有实收资本。做账有什么技巧吗?不让货币资金太高。
老师,我们公司收了外国客户的定金,已经结汇,但未发货也未开具发票,我做分录,借,银存-人民币账户,贷,银存-外币账户,差额挤入汇兑损益,人民币账户结汇下来的钱对外付了货款,那这样的话报表中的货币资金栏只有银存的外币账户余额,不是出现负数了吗
老师,我公司是个体工商户(查账征收),现在税务都已经注销了,我的账面货币资金余7744.12元,预付账款93325元(发票没有进来,对方开不了),实收资本0,未分配利润101066.2元,我的货币资金如何做平
老师,公司做贷款用的报表,这未分配利润越来越多导致做的总资产越来越大,但是总资产这2.6亿太大风险和审计费太高,我能将未分配利润分配减少一部分吗?不过报表上货币资金得多少才能分呢?这贷款报表能这么弄吗?
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
老师,公司的公账与公账的款项来往属于往来款吗?应该挂在应收账款,应付账款,还是挂住其他应收账款,其他应付账款呢?
我是一家一般纳税人酒店,主营住宿,税率太高了,就想再注册一家小规模分出去开点票 但酒店消防证的证很难办,费高,门头用的都是这个一般纳税人(消防证齐全)的名字 算不算偷税?
老师,因未满足可行权条件被取消的以现金结算的股份支付,怎么办?
存货不管盘盈还是盘亏,是不是都要先把账面数调到实有数,因为实有数是客观存在的
老师,请问这个就选项D按照账面余额减去存货跌价准备等于期末存货账面价值去理解:15+18+27-0.75(存货跌价准备)=59.25为啥这样计算不对呢?
公司有一个员工有残疾证,哪些税有优惠?具体怎么操作
汇算清缴之后的账务处理会,是要怎么调报表指导一下
公司在外省成立了分公司,并且办理了营业执照、刻章、季负责人,这种是否需要做账报税
你好老师讲义不好下载怎么回事,提示存储权限未开启
今年成立的公司,预收物业费300万,代收代缴水电费100万,水电费陆续在支出,基本户付款。300万的物业费,陆续结转至收入,利润目前是15万。
你好,那这个货币资金如果没有其他支出的,是没有办法减少的。货币资金多又没有关系,又不影响你这样做账,这样做账体现收入是正确的