你好,你收到了纸质的吗 看一下税号是正确的吗?几月份开的?
老师好,我在增值税发票综合服务平台中勾选进项发票的,有三张票专用票找不到,查找发票号码,也找不到?这是什么原因呢?谢谢!
老师你好,我发现公司几年前收到的增值税专用发票(费用发票)还有没有勾选的,还有一部分电子通行费专票,因为这些专票现在已经找不到了,我不想抵扣了,在增值税发票综合服务平台上怎么把这部分找不到进项票的去掉
老师好!我们公司的一张进项发票,在发票查验平台能查到。但是做勾选时找不到这张票,在未勾选和已勾选里都没有找到。怎么回事呢?
我收到一张专票 但是我在增值税综合平台 我在进项税抵扣勾选里面没有找到这个张专票、 发票号也没有 这是什么原因呢 我收到的专票上面开票日期是7-28号 这是什么原因
老师,我收到8月2张专票,在勾选平台找不到这两张发票,是什么原因呢
你好,老师,我们是小规模纳税人,小会计企业准则,3月18日我们开出一张发票,3月25日公司这笔业务黄了,红冲这张发票,这种情况全过程记账吗?还是这张发票和红冲票都可以不入账,当没发生过?
老师,公司修建新工厂所购买的标识标牌应该计入什么科目呢?
ifrs准则哪里可以查阅呀?
1-3月份赊账拿的办公用品,没有开票记账但是登记了员工领用表,后面月份开票付款后应该怎么登凭证
如何理解合同资产呀?
老师好,问下,企业年度审计报告的保管年限是10年还是30年?
使用权资产是无形资产嘛?
免抵退税申报最生成汇总表,填写进项税额转出还是不得抵扣累加?填写是当月数,还是1-本月累计数?
20X7年4月1日,甲公司将其持有的一项投资性房地产处置,取得价款4000万元。甲公司对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量。出售时该项投资性房地产的账面价值为3500万元(其中成本为3000万元,公允价值变动500万元),该项投资性房地产在由自有房地产转换时确认了公允价值变动损益300万元。不考虑相关税费等因素。甲公司因处置该项投资性房地产而应确认的处置损益的金额为()。 A.500万元 B.1000万元 C.800万元 D.700万元
年底报税时可以调表调账吗?汇算清缴看的是年末的账吗
老师,纸质的专票收到了,税号也是对的,是2021.7.2开的票。我搜的日期是到2021.7.31,为什么没有这三张票呢
你好,你搜的日期是七月份7月1号到七月31吗?问一下销售方这个发票上传了没有。
老师好,我搜 的日期是2021.1.1-2021.7.31,找了销售方,到现在都没要到财务的联系方式。 那我可以现在先把进项税做到账里去,等下个月有了再勾选 吗?
你好,可以这么做的。
可以这样做啊?我以为勾选 的进项税额要和账里的进项税额完全一致呢
是一致的,你做到这个月,然后再下个月确认勾选不就是勾,选的是八月份的景象。
意思是勾选 的可以和账里的进项税的月份错开月份的,是这个意思吧?
你好,不是这个意思的同学啊。
比如所属七八月份,你想抵扣这个发票,你去做镜像,然后在八月份可以勾选,也可以在九月份申报增值税之前勾选确认。
你可以在八月份勾选,但是只能在九月份确认签字。
现在只有代报税期才可以确认签字。
老师,我知道您的意思了。我是说我账里的进项税额大于勾选的税额,可以吗
不可以的,必须是一致的,你没有勾选的,做到待认证里面。
那我把这个票拿出来,可以先挂往来吗?等对方的票确认好了,再入账
你好,可以这么做的。
那只能这么做,谢谢老师
你好也不能说,只能你可以做带认证不是吗?
账里“应交税费--应交增值税”下没有“待认证税额”这个,还要新增吗
你好,应交税费二级科目是待认证自己增加。
我做了待认证,万一他这个票以后有问题,认证不了,我该怎么做呢?
红冲就是了,之前的分录不变,金额是负数。