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以往年度我公司收到客户用于抵欠款的物资(含酒、水、牙膏牙刷),入库时均作为视同收入缴纳销项税,其中仅矿泉水做了进项税。现在我们打算把物品用于活动(我公司承接举办活动之类的项目)使用掉。进项税需要转出吗?消耗时需要交增值税吗?跟个税这块有什么关联吗

2021-08-02 13:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-08-02 13:40

您好,如果你们的活动是用于公司内的,那么需要转出。如果用于外部活动的,且对方给钱的,那么你们需要开发票,则不需要转出。

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快账用户2176 追问 2021-08-02 13:50

用于外部活动,对方支付活动整体费用,我这边做库存消耗,借成本贷销项税 库存,是这样吗?个税需要交吗?

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齐红老师 解答 2021-08-02 13:59

您好,如果用于外部相当于你们提供服务,不需要交个税;您的分录是正确的,借 成本 贷 销项,库存商品。

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您好,如果你们的活动是用于公司内的,那么需要转出。如果用于外部活动的,且对方给钱的,那么你们需要开发票,则不需要转出。
2021-08-02
 你好   领用的话 计入 活动费用去 ;到时这个是给  个人的话  是要涉及个税的申报缴纳的
2021-08-02
你好,公司承接举办活动之类消耗的支出是入福利费,所用的矿泉水进项税要做进项转出. 赠送给客人才视同销售,一般纳税人视同销售水和白酒的增值税都是13%.
2021-08-02
1,你这是属于服务型 企业,金融服务。做账,按金融服务开具处理的 6%增值税率 2,收购 计不良资产,出售差额作为你的收入处理,盈利这是其他业务收入处理的。 要交所得税的。其他业务处理的。
2020-12-16
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