你好 具体的什么服务费 你有这个经营范围的吗
我们是做酒喝饮料的零食批发,客户要我们开服务费用的发票?要怎么开
餐饮行业可以开酒水发票吗?客户在店里买了一批饮料 但是我们营业执照只有餐费的营业范围
我们是酒店行业,住客住满客房,又来的团队安排别的酒店,我们给客户开发票,其他酒店给我们开发票,我们要做收入吗
我们是做空调批发零售的,现在我们要收回以前打给客户的保证金,但是客户要求我们开发票,老师,这种情况怎么操作,可以开发票吗,如果可以开是怎么开
您好,以往年度的费用科目挂错了,不涉及纳税事项,可以不调整了吗?金额也不大一万多吧
老师您好,生活服务税目下的其他生活服务税目的专票可以进项抵扣吗
1月做12月账需要将损益结转为未分配利润,那2月做1月账的时候需要将未分配利润挪过来吗
老师您好,现代服务税目的专票是可以进项抵扣的对吗
老师您好,生活服务税目下的其他生活服务的专票可以抵扣吗
老师您好,生活服务税目下的居民日常服务是不可以进项抵扣的对吗
一般纳税人有期末留底,12月的普票销项税额可以用期末留抵抵扣吗
收到某公司投入不需要安装的设备一台,合同约定为价50,000增值税¥6500已经交付企业使用
餐饮公司,把厨房外包给了一个团队,那个团队应该给我们开什么票,我们应该代扣代缴吗
甲公司为居民企业,主要从事笔记本电脑生产和销售业务。2022年度的经营情况如下:(1)取得笔记本电脑销售收入8000万元,提供专利权的使用权取得收入100万元。(2)确实无法偿付的应付款项6万元。(3)接受乙公司投资,取得投资款5000万元。(4)当年3月因生产经营活动借款300万元,其中向金融企业借款250万元,期限6个月,年利率为6%,向非金融企业丙公司借款50万元,期限6个月,年利率为10%,利息均已支出借方均非甲公司关联方。(5)参加财产保险,按规定向保险公司缴纳保(6)计提坏账准备金10万元。(7)发生合理的会议费50万元。(8)发生非广告性质的赞助支出15万元。(9)通过市民政部门用于公益事业的捐赠支出80万元,直接向某小学捐赠9万元、向贫困王某捐赠2万元。(10)全年利润总额750万元。已知:公益性捐赠支出在年度利润总额12%以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除。
没有,现代服务费
客户要求我们开说可以增项,有这样的吗?
增加范围 更换执照的
可以临时曾 增项吗?会不会好麻烦
能具体到什么服务的吗
就是现在服务,就是这种
不难 在工商局税政网站申请的
先申请?要不要去工商局,还是税务局
先申请 通过之后去工商局 然后去税务局增加服务的增值税稅中认定
这个服务费是6个点的吧
怎么还有人说是1个点的?老师,我们现在是个体工商户,我们只是开普票嘛,那如果说真像真的那个服务行业现代服务,其他服务,其他现代服务的话,那我们不是要开那个增值税吗?他的税点我,我记得是六个点呐,好像那个我们有个同行,他们说他们开一个点的一个点,还有有服务费的那个税嘛。
小规模的1% 一般纳税人6%
哦哦,好的,这样啊,要经营者亲自去办吗?
不需要的 财务也可以的
要跑两个地方吗
老师,他这个真相要不要说明理由的,或者说有还是人家想增就增吗?
是的 有这个业务就去增加
老师,我刚刚打了电话给税务局说可以超经营开票的,我们是临时增的,还要去工商做变更吗?
好不需要的税务局,没有要求的,可以不用。
我们的经营范围是食品零售兼批发,现在要开现代服务-其他现代服务的专票40万
你好,你税务局都同意,你开了就可以开。
临时的要去工商局登记或变更吗?会影响工商年检吗?
那我就可以直接开票吗?到时候申报纳税的时候是填在服务、不动产这列吗?
娟,你税务局不是不用吗?你问清楚啦。
税务局不是不用增加范围就可以开。