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你好 培训学校六月份收到了学生的培训费 可是没有开发票 那分录怎么写?

2021-07-30 19:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-30 19:10

您好,未开票收入 借:银行存款 贷:主营业务收入—未开票收入 应交税费

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快账用户7242 追问 2021-07-30 19:13

那到七月份开票时冲掉六月份的无票收入 重新写有票收入的分录吗?

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齐红老师 解答 2021-07-30 19:13

您好,是的那您的理解很不错

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快账用户7242 追问 2021-07-30 19:21

还有一个问题 法人把自己信用卡里的,9962元往公司账号里转存了,这一过程的分录怎么做?

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齐红老师 解答 2021-07-30 19:22

借:银行存款 贷:其他应付款—法人

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您好,未开票收入 借:银行存款 贷:主营业务收入—未开票收入 应交税费
2021-07-30
您好,未开票收入,谢谢
2021-07-07
你好,呃呃,可以这样写
2021-07-27
你好,借 银行存款 贷 预收账款,然后按月确认收入 借 预收账款 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
2021-07-13
同学你好 如果6月份没有做账;可以全部计入7月份的账中;
2021-08-14
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