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老师您好,我们公司,租房子。三个月付款一次,房租发票一次行取得一年的。这样怎么做账呢?

2021-07-30 18:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-07-30 18:08

你好,借预付账款-待摊费用,贷其他应付款,付款做借其他应付款贷银行,按月摊销借管理费用 租赁费,贷预付账款-待摊费用

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快账用户3384 追问 2021-07-30 18:09

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2021-07-30 18:13

好的我先回复别的学员了

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快账用户3384 追问 2021-07-31 08:33

老师您好,公司租房子。先付3000定金,后付3000,两笔款项作为租房押金,怎么做账呢?

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齐红老师 解答 2021-07-31 08:42

付款做借其他应收款-押金 3000 贷银行,3000     你的意思是押金是6000?

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快账用户3384 追问 2021-07-31 08:45

老师,押金一共是6000,但是没签订合同时,房东想要定金3000,如果签订合同定金3000作为押金剩下的3000就是押金。

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齐红老师 解答 2021-07-31 08:51

这个定金和押金不一样,这个押金后续一般是会退的,这个定金一般是后续转那个租金的,不确定 你先统一做付款做借其他应收款-押金 6000 贷银行,6000  后续确定要是押金3000转定金抵减租金话,,付款做借其他应付款-房东,贷其他应收款-押金 3000

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快账用户3384 追问 2021-07-31 08:53

老师,就是定金转押金,相当于押金少付一部分

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齐红老师 解答 2021-07-31 08:57

那做这个,借其他应付款-房东,贷其他应收款-押金 3000

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快账用户3384 追问 2021-07-31 09:00

老师,分录不懂。付定金3000,付后续押金3000元,两个分录

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齐红老师 解答 2021-07-31 09:03

你付款时候知道是定金还是押金确定没 确定,押金做借其他应收款-押金 3000 贷银行,3000   定金做借其他应付款-房东 3000 贷银行 3000 

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快账用户3384 追问 2021-07-31 09:05

老师,是不是还少一笔分录呢?其他应付款不平呀?

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快账用户3384 追问 2021-07-31 09:10

我们最后的押金,应该是6000

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齐红老师 解答 2021-07-31 09:11

取得发票做借预付账款-待摊费用,贷其他应付款

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齐红老师 解答 2021-07-31 09:11

你到底多少啊,要是6000 统一做借其他应收款-押金 6000 贷银行,6000

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快账用户3384 追问 2021-07-31 09:18

老师,我觉得应该这么做,您看行不? 1.支付定金 借:其他应付款-定金3000贷:银行存款3000 2.定金转押金 借:其他应收款-押金3000贷:其他应付款-定金3000 3.支付剩余押金 借:其他应收款-押金 3000贷:银行存款3000

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齐红老师 解答 2021-07-31 09:23

你要是这个后续才确定这个定金是押金话,那这个是这样做,

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快账用户3384 追问 2021-07-31 09:26

老师,我是租房子还没签合同,房东怕我们违约,不租了。需要支付定金,如果不违约,这个定金就抵押金了,这个情况。你看最简单的做法是什么呢?

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齐红老师 解答 2021-07-31 09:29

按你这个做就可以,1.支付定金 借:其他应付款-定金3000贷:银行存款3000 2.定金转押金 借:其他应收款-押金3000贷:其他应付款-定金3000 3.支付剩余押金 借:其他应收款-押金 3000贷:银行存款3000

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快账用户3384 追问 2021-07-31 09:30

然后收到发票,支付房租,是不是正常得摊销就可以了呢?

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齐红老师 解答 2021-07-31 09:36

是的,您说是对的 是的

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你好,借预付账款-待摊费用,贷其他应付款,付款做借其他应付款贷银行,按月摊销借管理费用 租赁费,贷预付账款-待摊费用
2021-07-30
你好,按月分摊的按月分摊到你的费用里面。
2021-12-09
预付房租 借:预付账款-房租 贷:银行存款 按月摊销 借:管理费用-房租     贷:预付账款-房租
2025-02-17
你好,这个账务处理按照你说的处理,很对,然后发票放到支付的那笔凭证后面,后期摊销时候摘要写清楚发票附在某某凭证后
2020-11-22
您好,按季度付款并收取发票的方式更为灵活和有利。这种方式能够减轻公司资金压力,交的税是一样的
2025-03-13
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