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电商平台,会员充值收入做预收,然后会员做任务会有奖励,奖励可以兑换成钱,会员会将这些做任务的奖励提现,也会跟前期充值的钱一起提现,现在无法分出哪部分是前期充值的钱,这个怎么做账

2021-07-30 14:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-30 14:41

你好,做任务的奖励,你是怎么做的账务处理?

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快账用户8620 追问 2021-07-30 14:43

走的销售费用,主要是现在充值的钱跟做任务的奖励混在一起了

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齐红老师 解答 2021-07-30 14:44

你好,你已经计入费用了,提现的时候直接冲预收就可以了,不用单独计算。

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快账用户8620 追问 2021-07-30 15:22

我们提供平台,会员用积分换购商品,然后我们给供货商那边付款,怎么入账

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齐红老师 解答 2021-07-30 15:30

你好,具体的发票怎么开?是供应商给客户开,还是你们给客户开?

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快账用户8620 追问 2021-07-30 15:31

供应商给我们开发票

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快账用户8620 追问 2021-07-30 15:31

我们这客户不需要发票

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齐红老师 解答 2021-07-30 15:32

您好,这样的话你们销售,供应商给你开发票,你记录存货,对外销售记录主营业务收入同时结转成本。

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快账用户8620 追问 2021-07-30 15:33

这个我明白,主要是,这部分商品是会员用积分换的,不是钱购买的

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齐红老师 解答 2021-07-30 15:34

你好,这你不用管了,因为你赠送积分的时候,已经确认销售费用啊。那应该是借预收账款 贷主营业务收入,应交税费。

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你好,做任务的奖励,你是怎么做的账务处理?
2021-07-30
平时客户形成的积分可以做成下面的分录: 借:销售费用 贷:预计负债 客户买东西时: 借:预计负债 银行存款等 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额)
2022-07-03
你好,同学 客户的钱计入预收账款,发出商品的时候,符合销售收入确认条件时借预收账款,借预收账款贷主营业务收入,贷应交税费,应交增值税销项税额,同时结转主营业务成本,借主营业务成本贷库存商品。
2022-06-26
同学你好 这个做往来科目就行了 借银行 贷其他应付款 这样做
2021-04-14
你好;     这个 收到奖励金额 现在是哪个公司 收到的 ;  你们就算给重庆去; 也是按照服务费的  发票去   支付的 ;对方开票给你才行的  
2022-08-29
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