同学你好 计入专项应付款
请问 我们公司与一个大学共同负责一个研发项目,省科技厅给我们拨的研发经费 该怎么入账
我公司是搞研发的,给移动公司签了一个合同,发票是信息技术服务,给他们研究了一个项目,我计入借应收账款贷其他业务收入了,这样对吗,可以记入研发费用吗
老师,我们公司是核能研究科技公司,现在收到集团内基金公司的科研经费,简单说他们出钱入股,有了科研成果在成立公司项目落地。我当时收到计入了交易性金融负债,但是研究费用计入了研发支出,影响财务报表的利润。这样一来,这个项目没有收入,研发支出巨大,影响集团考核,我想让研发支出不进入利润表,我怎么办呢
请问 我们和院校合作共同承担了一个科研项目,我们企业是主导方,现在省科技厅拔了100万的项目经费给我们,院校拿40万,我们60万,100万是全部打在我公司账目上然后我们再转给院校的,这种情况院校应该给我们开发票吗?可不可以只要收据?谢谢
请问我公司与院样合作研发项目,收到省科技厅的项目补助资金100万,然后由我公司划拔给院校66万,请问这个账务怎么处理?收到时借银行存款100万贷递延收益100万,给院校时借研发费用贷银行存款,然后借递延收益贷研发费用,是这样吗?
我单位是高新技术企业(软件技术服务),软件是外包的(技术服务合同),外包做完后直接卖给客户,开的也是技术服务发票,请问这个外包软件如何入账?
老师你好,我下游个人销售一台空调5000元,国补500元,他不压货卖出去直接从我们仓库发货,客户到我们公司走国补刷卡付款5000元,我们需要给卖出空调的人返利300元,我是这样做的分录 商品出库借主营业务成本贷库存商品 收到客户款 借银行存款5000元 应收账款国补500元 贷其他应付款300元 主营业务收入5200元 这样做对吗
老师,印花税是怎么计提,分录是什么
那 我3月份的不含税收入是100,增值税税负是2%,那我当期需要缴纳的增值税就是100*2%=2元,
请问老师非盈利组织收到客户打来的银行验证款不需要退回,分录怎么做
老师你好,刚开始供应商不开发票,现金交易,我就做了借 原材料 贷库存现金 ,现买的多让他们累计开发票,前面要怎么冲掉账了
三方劳务派遣发工资是不是自己公司就不用计提工资?
老师,我想问一下,一个总公司带着两个分公司,这三个公司都是独立建账做账,在税务上做了企业所得税汇总申报,就地缴纳的备案,然后这三个公司的税务网上都有各自的财务报表,那我想问一下,各自的财务报表填写是用各自公司的数据吗?还是用三个公司的汇总数据?
老师,请问下资产负债表存货项目和未分配利润同时减了,那利润表是减哪个项目呢?
老师公司原来是代账做的,4月现刚到公司,中旬开始交接,是不是可以要求代账公司把所得税汇算给做完?
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