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去年开给甲公司的增值税专票,今年甲公司要求我公司冲红后重开,请问,冲红后重开的分录怎么做?

2021-07-29 20:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-29 20:51

你好 红冲的发票 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款等科目 借:库存商品   ,贷:主营业务成本 重开的发票 借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本  , 贷:库存商品

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快账用户6372 追问 2021-07-29 20:52

用不到以前年度损益调整这个科目么?

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齐红老师 解答 2021-07-29 20:52

你好,这个过程不涉及  以前年度损益调整  科目

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快账用户6372 追问 2021-07-29 20:53

那什么情况下涉及以前年度损益调整呢?

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齐红老师 解答 2021-07-29 20:57

你好,跨年损益事项的调整

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快账用户6372 追问 2021-07-29 20:59

跨年损益事项的调整指的是损益类科目的调整么?

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齐红老师 解答 2021-07-29 21:00

你好,是的,是这样的

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快账用户6372 追问 2021-07-29 21:00

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2021-07-29 21:00

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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你好 红冲的发票 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款等科目 借:库存商品   ,贷:主营业务成本 重开的发票 借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本  , 贷:库存商品
2021-07-29
你好,冲红按原来的分录做负数,重开按发票做分录,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费,两个一正一负相抵,
2021-03-30
同学,你好 对的,正常做
2020-12-31
你好,学员,冲红的冲回分录,重新开具的重新做分录
2022-03-10
你好,都在当期确认 红票就是你确认收入红字,蓝字发票正常确认收入
2021-02-03
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