你好,问下,税务局那边能修改不
请问老师,第1季度的预缴所得税提示【核心征管提示信息:该纳税人本税期以后还存在申报信息,不允许更正或作废本税期的申报!(错误码831fb448ad0f4df48541f17f60587a33)】怎么办?
老师请问该纳税人本税期以后还存在申报信息,不允许更正或作废本税期的申报是怎么回事
营业所得税申报错了,申报作废提示“不在本系统申报的记录”,无法作废。更正错误申报提示“[80455522]未查询到缴款信息,不能进行更正申报”,请问该怎么处理?
老师 请问一下 我去电子税务局改了去年1.2.3.4季度得财报 企业所得税改了第四季度 1.2.3季度就更正不了呢? 提示该纳税人本税期以后还存在申报信息,不允许更正或作废本税期得申报
员工借支工资超出了他一年工资,都是他自己用的。这个帐怎么做?
你好老师,公司年前是小规模,1月变更为一般纳税人,有部分费用是1月取得了专票,费用也做到1月里啦,请问这个进项1月可以抵扣吗
员工借支的钱和收客户的款没有交给公司,自己先用了。已经超出了他一年的工资了。都是他自己用的
老师,我公司23年利润总额是-77万,但是24年预缴了1100,年底了不想退税怎么办。利润要达到80万还是3万可以不用退税啊
是的,他自己用了。收了客户的钱
员工借支工资比他实际一年的工资超出了部分怎么记账?
你好老师,公司年前是小规模,1月份变更为一般纳税人,有部分费用做到1月份里啦,请问这个进项一月可以抵扣吗?
股东以无形资产实缴,是相当于转让吗,要开发票给被投资公司吗?
我们直接弄了应付职工薪酬的考勤扣款,这个错了吗
老师,我想知道发工资计提工资里面的考勤扣款应该录入什么科目
税局也说不能更正了,因为把账修改了,所以就跟申报的不一致了
那你把帐再改回来,在这个月修改。
问题是我搞不清楚修改了什么了了,弄混了
不允许变更,然后你没有作废吧,你现在退出去重新登录进去看一下和你的利润表是不是一样的。
不允许变更和作废,国家电子税务局申报的跟自己做账系统里面是不一样
对你别修改之前的你把修改的放到这个月,你修改了哪些你自己分不出来的情况下,你看一下你的利润表变更了哪些业务。
哦,这样子,那不理会可以吗,好麻烦哟,又修改回来
主要是影响你以后申报利润表不是吗?因为你的本年累计它是自动的,你修改了第一季度的,但是第二季度第三季度没修改,你还是按照你账上的来申报,但是累计他就不一样了。
我手动修改了第二季度的,所以现在第二季度是正确的了,就是第一季度不正确
那不对 你帐上在第二季度修改了 第一季度的不便
老师,我在账上修改了第一季度的,是要国家电子税务局手动修改第二季度的累计数的
那你把第二季度的本月也修改了。
相当于你第一季度没有修改修改,在第二季度。
老师,第二季度申报的时候是在15号前申报的,账上的第1季度是在做6月份账的时候做了修改,
那就是修改了第二季度 6月份属于1季度
修改的是3月份的账,6月不是在第二季度吗
就在3月份加多了357.22的工资上去,就不一样了,跟申报的报表
能不能修改一下?做到六月份不修改三月份。
老师,我搞错 了,我查了一下,差的这个357.22不是工资,不知道是什么业务来的,反正是在管理费用里面的
管理费用明细帐 看那个业务有这个金额