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原来的在建工程由于发票没有到,建好之后先暂估在建工程然后转入固定资产,后经审计核减确定最终金额,原来的暂估在建工程金额偏大,那么现在我的冲固定资产分录该怎么做?

2021-07-29 15:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-29 15:20

您好 请问暂估的时候分录怎么写的

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快账用户6033 追问 2021-07-29 15:21

2019年写的暂估分录

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齐红老师 解答 2021-07-29 15:22

暂估分录 当时怎么写的

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快账用户6033 追问 2021-07-29 15:25

这样写的

这样写的
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齐红老师 解答 2021-07-29 15:31

借:在建工程 借方红字 贷:应付账款-暂估应付账款 贷方红字 借:固定资产 借方红字 贷:在建工程 贷方红字

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