你好 借应交税费预缴增值税贷银行存款6万 进项留底在转出未交增值税的吗 销项是多少 是一般计税的吗
公司有未抵扣增值税进项税额8万,本月要预交增值税6万。会计分录怎么写。申报税要注意写什么
本月公司有未抵扣增值税进项税额8万,本月要预交增值税6万。会计分录怎么写。申报税要注意些
当进项大于销项税额,本月进项未全部认证抵扣,考虑到税负率,本月仍缴交增值税,那么如何写会计分录? 例:销项税额2万,进项税额4万(其中本月认证抵扣1.5万元,余2.5万尚未认证)公司要交一点税比较好,本月缴纳增值税5000元,请问分录怎么写?
老师,公司上个月有待抵扣进项税3万,上个月未开票收入的销项税5万,这个月需要交增值税2万,那我这个月交增值税应该怎么做会计分录
增值税缴纳的会计处理:1、甲企业为一般纳税人,上月增值税无留底,企业增值税以15天为纳税期、期满之日5日内预交,次月1日-15日申报纳税并结清上月应纳税款(1)2009年5月预交税金30万,本月销项稅额80万,准予抵扣的进项税额35万,4月没有留底税额,要求:做出5月底核算增值稅和6月初补交的会计处理;(2)若本月销项税额60万,准予抵扣的进项税额35万,做出5月底核算增值税的会计处理(3)若本月销项税额30万,准予抵扣的进项税额35万,做出5月底核算增值税的会计处理
小规模纳税人1季度有张票忘红冲,那票红冲的话不用交增值税,今天2号,有什么办法可以补救吗?
销售方开负数票,有税点,是否需要下载红字发票信息确认单和负数票一起留存纸质档,还是只需要负数票纸质档就可以了
递延所得税资产的金额怎么确定
审计里有个什么原则是要求大家要保密 不能谈论客户的?
你好,深圳分公司的完税证明是在深圳的电子税务局上下载吗还是在总公司的税务局上下载呢?
老师,设备折旧完还在继续使用,大修理产生的费用还可以按照10年折旧吗?
你好 老师 公司员工住着公司的宿舍 直接工资里面扣除的 这种情况算是租房么 个税汇算清缴的时候可以写租房信息么 也不想写公司 写租个人的可以么
你好人事做的工资:应发5000、个人扣除社保522.3、其他扣除项目(迟到请假等非五险一金扣除项目)1000,实际发放工资:3477.7,应该按照那个数字申报个税?
公司23年月购入一台清洗吸污车,已收到购车发票,未付款未入账,现在想将车辆于25年3月入固定资产,税务和账务如何处理?汇算清缴如何处理?需要缴纳滞纳金吗?需要联系专管员吗?
请问外经证显示已核销是不是以为就结束了,这个外经证的事情就结束了
房开企业预交增值税(现在收的是预售款,还没开票的),现在有累计的未抵扣增值税进项税额8万,本月要预交6万的增值税,可以和累计的未抵扣税费对消吗?
是进项大于销项 留底抵扣不了 主表不要填写
什么意思,能说清楚些吗老师
进项大于销项 预缴抵扣不了 先抵扣进项 后期抵扣预缴
那会计分录怎么写
借应交税费应交增值税转出未交 贷应交税费未交增值税 借应交税费未交增值税贷预缴增值税,银行
麻烦老师把金额带上
带不上 你没有说你的销项多少 当月进项多少
那我预交6万要怎么写分录(要计提吗)
不需要 只做这个借应交税费预缴增值税贷银行存款6万
月末要结转吗
预缴不结转 结转的是需要交的增值税
结转的是 销项减去进项减去留底
本年公司有未抵扣增值税进项税额8万,本年已经预交增值税6万。本月需要缴纳销项税20万。会计分录怎么写。申报税要注意些
借应交税费应交增值税转出未交增值税12 贷应交税费未交增值税12 借应交税费预缴增值税贷银行存款6万 次月 借应交税费未交增值税12 贷应交税费预缴增值税6 银行存款6 申报预缴增值税在附表四 和主表28栏填写 其他的不需要注意 和普通企业一样