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本月公司有未抵扣增值税进项税额8万,本月要预交增值税6万。会计分录怎么写。申报税要注意些

2021-07-28 21:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-28 21:09

你好 借应交税费预缴增值税贷银行存款6万 进项留底在转出未交增值税的吗 销项是多少 是一般计税的吗

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快账用户9003 追问 2021-07-28 21:13

房开企业预交增值税(现在收的是预售款,还没开票的),现在有累计的未抵扣增值税进项税额8万,本月要预交6万的增值税,可以和累计的未抵扣税费对消吗?

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齐红老师 解答 2021-07-28 21:20

是进项大于销项 留底抵扣不了 主表不要填写

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快账用户9003 追问 2021-07-28 21:21

什么意思,能说清楚些吗老师

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齐红老师 解答 2021-07-28 21:25

进项大于销项 预缴抵扣不了 先抵扣进项 后期抵扣预缴

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快账用户9003 追问 2021-07-28 21:30

那会计分录怎么写

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齐红老师 解答 2021-07-28 21:31

借应交税费应交增值税转出未交 贷应交税费未交增值税 借应交税费未交增值税贷预缴增值税,银行

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快账用户9003 追问 2021-07-28 21:42

麻烦老师把金额带上

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齐红老师 解答 2021-07-28 21:44

带不上 你没有说你的销项多少 当月进项多少

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快账用户9003 追问 2021-07-28 21:48

那我预交6万要怎么写分录(要计提吗)

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齐红老师 解答 2021-07-28 22:07

不需要 只做这个借应交税费预缴增值税贷银行存款6万

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快账用户9003 追问 2021-07-28 22:07

月末要结转吗

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齐红老师 解答 2021-07-28 22:09

预缴不结转 结转的是需要交的增值税

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齐红老师 解答 2021-07-28 22:09

结转的是 销项减去进项减去留底

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快账用户9003 追问 2021-07-28 22:11

本年公司有未抵扣增值税进项税额8万,本年已经预交增值税6万。本月需要缴纳销项税20万。会计分录怎么写。申报税要注意些

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齐红老师 解答 2021-07-28 22:17

借应交税费应交增值税转出未交增值税12 贷应交税费未交增值税12 借应交税费预缴增值税贷银行存款6万 次月 借应交税费未交增值税12 贷应交税费预缴增值税6 银行存款6 申报预缴增值税在附表四 和主表28栏填写 其他的不需要注意 和普通企业一样

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你好 借应交税费预缴增值税贷银行存款6万 进项留底在转出未交增值税的吗 销项是多少 是一般计税的吗
2021-07-28
您好,借应交税费未交增值税8,贷应交税费应交增值税(转出多交增值税)8。借应交税费未交增值税6贷银行存款6
2021-07-28
你好,这个 认证做借进项税额,1.5万贷待认证进项税额,1.5万  结转增值税,借销项税额2万,贷进项税额 1.5万,转出未交增值税,2万-1.5万   再结转增值税,借转出未交增值税2万-1.5万   ,贷未交增值税,2万-1.5万   
2021-07-30
同学你好 计提加计抵减额:借:应交税费——应交增值税——增值税加计抵减,贷:其他收益/营业外收入;申报缴纳增值税抵减加计抵减额:借:应交税费——未交增值税,贷:银行存款应交税费——应交增值税——增值税加计抵减,当月不足抵减的,结转下期继续抵减。
2024-03-14
借应交税费应交增值税,转出未交增值税贷应交税费未交增值税 缴纳借应交税费未交增值税贷,银行存款。
2021-09-13
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