你们进项能按照13%的税率抵扣的
老师我们是一般纳税人,甲方是行政事业总位,要求我们给开9给点的普通发票,9个点普通发票的增值税能抵扣?我们取得的进项票能抵扣?
老师,我们是建筑公司,我们的增值税税率是9%,那我们抵扣进项的时候,对方开的是几个点我们抵扣的就是几个点是吧
老师,我们公司比如说是9个点的税率的发票开给甲方,他们提供进项是13%的税率,进行抵扣的话能抵扣多少的税?还有就是只能抵扣增值税,还是增值税附加税都可以抵扣?
老师,一般纳税人,我们就是开发票有开13%的税率和9个点的税率,我们是可以自开收购发票认证抵扣,那收购发票是不是也是可以开13%的税率,和9%的税率进行抵扣认证
我本月的进项发票有点多,我可以全部抵扣么,全部抵扣的话就不能保证有3个点的增值税税负,我开票是9个点
老师,我们公司代一个挂扣全额缴纳社保,他没工资的,分录怎么出
郭老师早上好,建筑工程公司,15%利润,35%工资人工费,20%机械租赁费,15%材料工具费,15%垃圾清理费,大概这样,然后有点招待费,这样做账合理吗
小规模到的费用发票是入成本还是费用的?
小规模季度申报所得税,收入为零,发生了2000元管理费用,成本是填2000还是填0
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
老师,公司的公账与公账的款项来往属于往来款吗?应该挂在应收账款,应付账款,还是挂住其他应收账款,其他应付账款呢?
只能抵扣增值税还是附加税也可以抵扣
只能抵扣增值税,附加税不能抵扣
老师,麻烦再问一下,所有的进项发票都是按照进项发票的税率去抵扣吗?所有的进项都是只能抵扣增值税是吗
是的, 都是按照税率抵扣的