你好 对的 是这么做的
请问老师,小规模纳税人,自开专票,票面税率是3的,按票面税额缴纳增值税, 票面税率是1的,也按票面税额缴纳增值税吗
老师,按照开票收入的1%的税负率缴纳增值税,这是什么意思?是无论盈利和亏损都要缴纳1%的增值税是吗?
老师您好,一般纳税人开普票专票都要缴纳增值税,收到专票都能抵扣开出去的无论是普票还是专票的增值税是吗,谢谢!
老师,我公司是小规模纳税人,2022年12月有无票收入增值税税率为3%,2023年1月份,现在开的发票增值税税率是1%。这样导致收入和增值税和之前无票都不相符,账务怎么处理?
老师,我公司是小规模纳税人,开具的专票和普票都是按照1%缴纳增值税是么?
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
是按照营业收入还是按照净利润或亏损缴纳?
你好 按照收入 增值税税负按照收入
就是开出多少票*1%,是吧?
你好 是的 是这么做的
之前几个月是刚开业,一直亏损,我们这是第一次缴纳是按照本月开票金额*1%缴纳吧?
你好新成立的可以的