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老师,乙公司中标后发包出来,我们公司作为承包方,但是公司规定,要求以项目部做为单独的核算对象,例如:发票和收据是项目所在地开给承包方,原始单据跟我们公司无关,但是实际费用由我们项目部支付,这个怎么做账呢?

2021-07-27 15:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-27 15:30

你好 这些支出你可以私下做一个台账处理  不要反映在会计账上 

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快账用户2912 追问 2021-07-27 15:34

但是钱付出去了,也是项目上的实际成本,这些成本这也不用记账吗?

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齐红老师 解答 2021-07-27 15:39

记账啊 如果不能区分项目计入费用类科目 能区分的 还是计入项目成本! 

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快账用户2912 追问 2021-07-27 15:44

老师,例如这笔检测费,票据跟我们公司没关系,但是钱由我们公司出,我不知道该怎么做,请老师教教我怎么做分录,谢谢老师

老师,例如这笔检测费,票据跟我们公司没关系,但是钱由我们公司出,我不知道该怎么做,请老师教教我怎么做分录,谢谢老师
老师,例如这笔检测费,票据跟我们公司没关系,但是钱由我们公司出,我不知道该怎么做,请老师教教我怎么做分录,谢谢老师
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齐红老师 解答 2021-07-27 15:50

不是你公司抬头的票据 你们只能计入营业外支出科目 

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快账用户2912 追问 2021-07-27 15:56

老师,没有其他办法可以转成成本吗?

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齐红老师 解答 2021-07-27 15:58

抬头不是你们公司 没办法税前扣除! 

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快账用户2912 追问 2021-07-27 16:02

老师,如果是做内账呢,能否直接做成成本,内账需要纠结票据的关系?

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齐红老师 解答 2021-07-27 16:26

内账不涉及纳税 想怎么做不都行 

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你好 这些支出你可以私下做一个台账处理  不要反映在会计账上 
2021-07-27
你好,是的呢。你这边相当于只是代买保险
2023-01-02
同学你好 这个需要开发票
2021-08-27
假设收到分包方款项: 借:银行存款 贷:其他应付款 - 分包方 支付项目工资: 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 收取管理费: 借:银行存款 贷:其他业务收入 - 管理费 当挂靠方打钱给您的公司用于支付工资时: 借:银行存款 贷:其他应付款 - 挂靠方
2024-08-02
同学你好 这个有发票做报销就可以
2022-03-28
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