同学你好 借,银行存款,正数 借,财务费用,负数;
老师:您好,残疾人就业保障金里面上年在职职工工资总额:这个数是:1月到12月相加填写吗?
老师好,请问这个协会需要工商年报吗?或者在另外哪个平台年检麻烦说一下,谢谢
企业中标农田建设工程,收到农田服务中心款
老师,收到退还的支付含税货款113,但是销售方没有给开具红字发票,什么时候需要进项进项税额转出?收到退货款含税金额是113,当时抵扣的进项税额是13,并且也结转了成本100,请现在写一下具体的分录 ,现在不进项转出的话,13的差额计入什么科目?
职工安全培训费,可以入管理费用-工会经费 贷银行存款吗
老师,供应商用个体户开票,但是没有对公账户,货款能不能转到私人账户
补缴2021年企业所得税,如何操作?
请问 开家长,拿着学校的通知,是不是可以要求单位不能扣工资?
上个月开给个人的普通发票,这个月可以红冲吗?
老师 我们公司搞夜市宣传活动,和街道办,联合第三方演出公司合作的,现在钱要打给街道,街道再转给第三方,街道不出合同发票,要怎么处理做账
??这样做?老师是不是搞错了
同学你好,老师是不是搞错了——存款利息分录没有错的; 理论是 借,银行存款 贷,财务费用
那您给我写的都是借啊
同学你好,实务中是都做在借方;因为财务软件有可能不能识别财务费用贷方数,会使报表数据出错