同学您好,我们提倡一题一问哦,如果问题较多的话,建议拆开提问,这样才会有老师接手哦
老师,我这道题选的C、D,请问对了吗?麻烦讲解一下
麻烦老师讲解一下这道题为什么不选C
麻烦老师看看这道多选题,解释下d选项
麻烦老师讲解一些这两道题的D选项
老师,按这道题的解析难道不是选择ACD吗?麻烦老师讲解一下
平时的增值税所属期几月就做几月的,
3月所属期都填留底抵欠金额了,所以留底就不是100了呀,所以分录应该做3月吧
不是这样的,老师,是1月所属期欠税802月所属期留底100.,然后3月做了留底抵欠,(4月申报的)那分录就应该做3月吧
现金流量表中出现差额,这是什么原因
听不懂老师,4月不就申报的是所属期3月的账吗,账做完才能申报啊
本月已申报季度房产税,从价征收,3月份开了一张租赁费发票,1万元(含税价,租凭面积50平方米,要増加申报从租房产税吗?这税怎么算?
对啊,我增值税也是3月所属期做账(4月申报啊)然后4月交税啊,那这个留底抵扣也是一样的啊,留底税欠分录做3月(4月申报啊)
老师,这几个要怎么报呀
老师,请问企业外购玉米芯粉后销售,是免增值税的么?是的话免税性质代码填什么?谢谢!
老师,是1月所属期欠税(2月申报),2月所属期有留底(3月申报),然后3月办理了留底抵欠款,那留底抵欠的分录就应该做3月所属期啊,留底抵欠金额也应该填到3月所属期报表啊(4月申报),不对吗?你怎么说分录做4月啊
那麻烦您回答一下第一个问题
请按照规范重新提问哦,这样才会有老师接单哦