同学你好!租入的话 记入其他业务成本 转租的话 记入其他业务收入
问下,我们公司租了个集装箱,再租给别的公司赚取差价,这个集装箱要像其他的商品那样入库,再出库吗
老师,我们公司是做农业的,我们租了一个集装箱,再转租给农户,这个我们要怎么做账呢
老师,我想问一下,我们公司从农户那里租了地,再转租给其他公司,农户开5年租金发票给我们,我们同时也开了5年租金发票给其他公司。请问收到租金发票和开出租金发票怎么入账吗?
有一家公司从农民那流转的地租给了我们公司,这个公司不给我们开土地租赁的发票,我们要如何做账?
老师,我们是做光伏安装的,主要是农户屋顶安装,我们公司给农户发放补贴,农户无法给我们开票,我们应该怎么做账
对公转帐付款时不小心把交易摘要货款写成了运输费会怎么样?
医生自接出诊费用怎么核算记录
监事就是监事,不是股东吧,股东要有持股比例的才是股东对吗
行政单位收到财政拨付专项债资金200万元,次月将专项债资金转到专项债资金专户,轻问这两笔账财务会计和预算会计如何核算
水电费是上个月12.10交的,水费交了96.8元,电费交了250元,现在水费欠费47.45,电费剩下8.31,宿舍有五个人住了35天一个人住了26天,怎么平摊,计算明细算一下
前股东入资怎么入账,已经不是股东了,入实收资本的话要交印花税的
补做以前年度的银行,前股东的入资款,分录是什么,结转的分录是什么
水电费是上个月12.10交的,水费交了96.8元,电费交了250元,现在水费欠费47.45,电费剩下8.31,宿舍有五个人住了35天一个人住了26天,怎么平摊
补做以前年度的银行,银行交的是社保费,借以前年度损益调整,贷银行存款。之后还需要结转吗,结转怎么做
补做以前年度的银行,银行交的是以前的社保费,借以前年度损益调整,贷银行存款就可以吗,还需要做什么吗
我们还没给人付租金,但是又收到租金了,这种情况我要怎么做账呢
这个一样啊 贷方有应付账款 就可以了
怎么结转成本
借:其他业务成本 贷:应付账款
租金要不要计提的?
我也没收到发票呢
能不能帮我把相关的分录写出来
就是计提租金啊 借: 其他业务成本 贷:应付账款 借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费
收到发票以后怎么入账
不影响的 附在第一个分录后面 就可以了
还是不太明白
本身收到发票 就是 借:其他业务成本 贷:应付账款 这个就是发票的分录
没收到发票,我不知道金额啊
那是要暂估吗
不知道的话 就先不做 等收到再做
但是我已经有收入了啊,要结转成本啊
不是啊 你不知道金额 可以先不用的 是说了对应性 可是你这个现实中 没办法啊
那是不是要暂估呢
可以暂估 你不暂估 也不影响啊
我们公司要求暂估,那分录应该怎么做啊
借:其他业务成本-暂估 贷:应付账款