你好 这个月补计提所得税费用的分录即可 也不需要改报表
上月计提的企业所得税 ,当月缴税时发现比计提的少缴了,该如何处理会计分录 报表需要改什么
请问下,公司1月申报上个季度报表时,交了企业所得税,当月未做计提分录,那现在1月缴企业所得税的款,这个分录怎么做?
1.2022年本年度第二季度企业所得税计提分录计提多了,但缴纳是合适的,多计提的企业所得税第三季度需不需要做账务处理,怎么处理,如何做分录? 2.增值税账上比申报表少一分钱,需不需要调账,如何调?分录是怎么样的
您好,我们企业八月份计提所得税时计提多了。按照季度十月份实际缴纳所得税比计提的少了309.21元。这个账该怎么做。分录该如何写?要冲销八月份多计提的吗?
22年12月计提所得税比汇算清缴后的少该如何处理?年报中的财务报表还是按12月计提的申报吗?小企业会计准则
不是高新技术企业,但老板想申请高企。假如今年申请。那么24-23-22年这三年能用研发费用支出这个科目做凭证吗?还是凭证不用改。只做出研发辅助账来,不用管记账凭证就行?
今年公司想认定高新技术企业,那么2024-2023-2022年的账务,在相应年份申报企业所得税时按照不是高企来申报吗?只有认定为高企了,才能申报时享受高企优惠政策吗?
纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税 为什么 技术转让又按销售无形资产缴纳增值税呢?
创维儿童学习机型号:SKY-RJ-813的激活码
汇算清缴时 500万以下设备器具一次性扣除怎么填
请有经验老师,回复 本人要离职了,公司申报工资,大概私户发放了30万左右工资,请问,会计离职需要写个说明情况说明,说是老板同意这么做的,因为以前老板威胁会计,摆臭脸,说是本地区销售没有一个交个税的,顺最好不要让他们交
个体户1月核定征收,2月改查账征收,1月的收入与费用要计入一季度一起算吗?还是直接从2月开始做账?
老师我单位污水处理厂,处理后的再生水,我单位再次深度处理后销售给企业使用,我单位要给企业开具发票,发票开什么内容,我单位是ppp项目
老师,若税务局稽查发现跨年发票会怎样?
请问老师,若审计发现跨年发票会怎么做?
上月分录是 借:所得税费用 贷:应交–企业所得 (然后再转到本年利润里面)借:本年利润 贷 所得税费用 。那我这个月就直接 借:应交–企业所得 贷所得税费用 借:所得税费用 贷:本年利润
比计提的少 补计提 借 所得税费用 贷应交税费-所得税