你好 这个是 设计公司 不应该是开 建筑服务大类的 ; 你们是包工包料设计服务吗
请问我是建筑设计公司,现在跟建筑工程公司签了建设工程设计劳务分包合同,分包人给我们发包人开票可以开:建筑服务和工程服务发票吗
请问我是建筑设计公司,现在跟建筑工程公司签了建设工程设计劳务分包合同,分包人给我们发包人开票可以开:建筑服务和工程服务发票吗 没有的,只是设计分包,不包括建筑,只是设计服务分包
老师,我们建筑公司有个项目全额转包给人家了,为了不提现转包,跟分包签的两份合同,分包给我们开票分开开,好比20万工程款,分包开10万9%税率的建筑服务*工程服务,再开10万3%税率的建筑服务*劳务费给我们。这样感觉不太对
我们是检测公司 跟劳务公司签了劳务合同 对方是建筑劳务公司 给我们开的“建筑服务”工程服务发票 不是“建筑服务”劳务费 这个工程服务发票能收吗
我们公司不是房企,现在要建一栋楼,跟建筑公司签的是甲供工程承包合同,实际是建筑工程公司包工包料,到时结算建筑公司给我们开的是建筑服务-建筑劳务发票,请问这样操作合理吗?会有什么风险?
老师,我们公司代一个挂扣全额缴纳社保,他没工资的,分录怎么出
郭老师早上好,建筑工程公司,15%利润,35%工资人工费,20%机械租赁费,15%材料工具费,15%垃圾清理费,大概这样,然后有点招待费,这样做账合理吗
小规模到的费用发票是入成本还是费用的?
小规模季度申报所得税,收入为零,发生了2000元管理费用,成本是填2000还是填0
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
老师,公司的公账与公账的款项来往属于往来款吗?应该挂在应收账款,应付账款,还是挂住其他应收账款,其他应付账款呢?
没有的,只是设计分包 老师
你好 那就不能这样来开的 不能开建筑服务哦
设计服务分包是不是应该跟建筑设计公司分包,不应该跟建筑工程公司 分包
你好 应该是开设计服务大类来开票的