你好要是对以前数据没有什么要求可以的,但数据会有出入的
老师好!我们现在是年中建账,公司成立三年了,外账是包给代理记账公司做的,内账自己做手工,然后现在是想做一套账,不设置内外账了,请问这个期初数要怎么取?是取内账的还是外账的?
老师您好,一家公司今年2月才成立,外账是外包的,现在要做内账,之前一直没有做内账。那开始着手内账的话:就需要先建账套。期初数据是根据外账账套上的期初数据录入是吗?内账数据是必须要从营养执照成立日期开始做账吗?还是可以随便挑选一个月份开始做内账?内账需要打印凭证吗?内账会有审计审查吗?谢谢老师
老师您好:公司是2013年成立,期间没有做过内账,之前一直是代理记账公司负责外账,现在公司想开始做内账。请问我可以从现在7月开始做账吗?期初余额是0,反正内账是公司内部看没关系吧?
你好我想咨询下,我做内帐公司是去年成立,内账我从这个月开始做,现在公司提供啦银行余额往来账目,我建立期初数,但是这样我的期初数是不平的,因为只有资产没有负债那些,有什么办法可以做平吗
你好老师,我刚到一个公司,之前内账没有建,现在今年的想开始规范,期初余额怎么弄,都是0可以吗
原认缴的股权1000万,以1元的价格转让给一家企业,要交印花税吗?
12月11日,收到鸿雁电器厂发来的B材料,已验收入库。写会计分录
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262,但是公户只收到5000,合同1200,怎么弄?”
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262,但是公户只收到5000,合同1200,怎么弄?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了,是不是得对方把税款一起支付给公司,寸可以开6262,但是公户只收到5000,合同1200,怎么弄?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。但是公户只收到5000,合同1200。怎么弄?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。但是公户收款5000,没有收到1200,怎么弄?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。是不是得写6262在合同上。
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。合同要不要写6262
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262
好的谢谢
不客气祝您学习愉快!
老师您好,视频中的这个老师说如果没有收到发票就挂往来—其他应收款,不太明白意思 借其他应收款,贷库存现金 ?之前我学的视频没有发票的水电费挂的是 借预付账款,贷库存现金。这到底是咋回事哪个分录是正确的?
你好,发票就挂往来—其他应收款,这个是什么业务
是支付房屋租金
你去听下刘宏伟老师的这个视频课《商业小规模纳税人企业会计核算》(上)第14节,是不是她说错了?老师帮忙看看
抱歉我听不了你的课程。
是押金还是房租,其实两个科目性质是一样的
视频老师说支付房屋租金,有发票就借管理费用-办公费,贷库存现金;如果没有发票就挂往来,其他应收款,是借其他应收款,贷库存现金吗?有这样的分录吗?之前听的视频是没有收到水电费发票,是借预付账款,贷库存现金。老师你明白我的意思吗?我已经表达很清楚了
明白您的意思了,这个其他应收款与预付账款性质一样,都是先付款。 如果是借其他应收款 贷现金 一般业务是员工先借钱去缴纳房租,等发票拿回来后做费用处理 预付账款是一般可以这样理解直接付给出租单位
嗯嗯,老师您解释得很正确,我听明白了。谢谢!给你好评
不客气祝您学习愉快!