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那开票的时候也是记 借 应收 贷 主营业务收入 贷 应交税费——未交增值税 吗? 如果,开票时 贷方写 应交税费——应交增值税 后面6月份缴税时,借方记 应交税费——未交增值税,这样的话,未交增值税余额会为负数,应交增值税这里也一直没有下账。

2021-07-23 11:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-23 11:30

你好这个交税做借应交增值税,贷银行就可以,你是不是小规模不做未交增值税,

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快账用户3070 追问 2021-07-23 11:31

是一般纳税人

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齐红老师 解答 2021-07-23 11:39

那这个做销项税额,之后结转看这个

那这个做销项税额,之后结转看这个
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快账用户3070 追问 2021-07-23 11:41

所以就是,5月份开票的时候 借 应收账款 贷 主营业务收入 贷 应交税费——应交增值税(销项税额) 然后6月份缴税的时候按照您发的图片所示记账是吗?

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齐红老师 解答 2021-07-23 11:45

你好是的您说是对的,是的

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快账用户3070 追问 2021-07-23 11:46

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2021-07-23 11:51

好的,我先回复别的学员呐。

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你好这个交税做借应交增值税,贷银行就可以,你是不是小规模不做未交增值税,
2021-07-23
您好,是这样的,就是进项销项结转后,这个差额是未交增值税
2024-07-07
你好,你少了一步, 借销项税额 贷进项税额 转出未交增值税
2020-12-20
你好; 你小规模没有这些明细科目的;  你系统都有销项税和转出未交增值税科目吗 ?   
2023-05-19
您好,转出未交增值税的借方余额和销项税额,进项税额,进项税额转出是一借一贷,所以应交增值税下没有余额
2021-06-01
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