软件做账借应交税费借税金及附加负数 借本年利润负数贷税金及附加负数
请问老师借管理费用-车船税贷银行存款,与借税金及附加贷应交税费车船税,借应交税费车船税贷银行存款,造成什么样的不同影响
老师,我们的车船税交重了,整个的分录是,计提,借税金及附加代应交税费,交税时借应交税费代银存,还有个多交的税,借应交税费代银存,收到退回的车船税,借银存贷应交税费,冲销多交的车船税,借应交税费,贷税金及附加,转利润,借本年利润贷税金及附加,结转红冲的,借税金及附加贷本年利润,这样对吗?
老师,计提税金及附加时是:借税金及附加 贷应交税费-应交城建税,然后月底将税金及附加转入本年利润,在缴纳税费时再借应交税费-应交城建税 贷银存 是吗
退回去年印花税 借 银行存款 16 贷应交税费-印花税16 借方 税金及附加 -16贷 应交税费-印花税-16. 借税金及附加16 贷 本年利润16 借利润分配-未分配利润 -16 贷 本年利润 -16
之前计提是借:税金及附加 贷:应交税费,缴纳时借:应交税费贷:银行存款结转损益时:借:本年利润 贷:税金及附加 现在上海可以退六税两费了,那我收到退税是直接借:本年利润红字 贷:税金及附加红字吗?
电子税务局哪里可以查到公司3月份应该转出多少进项税额?
餐饮内账核算利润时,收入里加赠送的菜品和招待优惠折扣吗
你好老师 怎么算每月还差多少进项?
老师这个知识点是初级哪个章节,我不太懂想补一下
老师,当月出口按当月第一个工作日的汇率确认收入,下月收汇按什么汇率冲减上月的应收款?结汇是按第一个工作日汇率还是结汇当天的汇率,还有期末调汇,一头雾水,求教
甲公司举办活动,张三卖自己的产品色拉油5000元,打入甲公司账户,甲公司提10个点500元,付张三4500元卖货款,如何做账?
老师,25年1月份,开具出去了一张9%的工程发票,金额300万,销项税额为247706.14元,进项税额为247659.21元,属于异地工程,申报1月的报表时,税务申报表是按照9%的销项申报的,1月份缴纳了47.21元的税款,预缴的2%是没有从报表扣除的,目前3月份了,预缴的这部分我是需要重新更正报表,还是3月份可以把多抵扣的进项税额做进项税额转出???
开银行承兑汇票是不是要给手续费给银行?
银行三方账户是什么意思?
老师,请问票已经开了,但是收入还没实现,这种情况必须要按开票来计收入吗
老师,手工帐,我那样做对吗?
你好 可以的 可以这么做的