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老师,我们的车船税交重了,整个的分录是,计提,借税金及附加代应交税费,交税时借应交税费代银存,还有个多交的税,借应交税费代银存,收到退回的车船税,借银存贷应交税费,冲销多交的车船税,借应交税费,贷税金及附加,转利润,借本年利润贷税金及附加,结转红冲的,借税金及附加贷本年利润,这样对吗?

2021-07-22 19:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-22 19:33

软件做账借应交税费借税金及附加负数 借本年利润负数贷税金及附加负数

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快账用户1928 追问 2021-07-22 20:04

老师,手工帐,我那样做对吗?

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齐红老师 解答 2021-07-22 20:14

你好 可以的 可以这么做的

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相关问题讨论
软件做账借应交税费借税金及附加负数 借本年利润负数贷税金及附加负数
2021-07-22
同学你好 对的 是这样写的
2023-01-04
借银行存款,贷应交税费, 借应交税费借税金及附加负数 借本年利润负数 贷税金及附加负数
2022-06-23
你好;    直接做  :借银行存款贷营业外收入- 税收减免额   
2022-06-06
你好,计提城建税,缴纳城建税,结转税金及附加 是这样处理的。
2022-01-05
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齐红老师 | 官方答疑老师

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