你好,你们收到的进项不是直接抵扣进项,不是勾选,是用收入减去成本)除以1.03乘以3%,按这个来交增值税的。是差额抵扣。
一般纳税人的建筑劳务公司,清包工简易计税开3%的专票,开票系统怎么操作,是选择差额征税吗
老师,对于建筑行业一般纳税人,如果不是以清包工形式和对甲供工程提供建筑服务,该一般纳税人可以选择不抵扣进项税的方式选择简易计税方式吗
老师建筑行业一般纳锐人,清包工选择简易计税,开的3%的专票可以抵扣吗?
老师,一般纳税人建筑行业清包工方式简易计税可以开3个点的专票吗?
老师,一般纳税人可自行选择简易计税或者一般的这种情况,选择了简易能开专票吗?开了专票对方能抵扣吗?
老师,这个怎么做分录。 麻烦老师帮忙指导一下 谢谢
老师,企业去年亏损16万,今年盈利1.7万,还需要交所得税吗
研发费用中的通讯费该怎么做账
老师你好!请问拿到通行费普票可以抵扣吗
老师下午好,区分长期借款和短期借款的标准是什么
公司一销售部门,将货物以成本价(跟自己市的成本一样的价)移到外市,外省另一个销售部门,去销售,是视同销售的行为吗? 这个过程没有增值,也要交增值税吗?请教一下,非常感谢!
你好 老师我问一下,我们一个员工在两家公司都有工资收入,在我们公司的没有达到预交税款,但是在别的公司已经预交了个税,但是现在汇算清缴显示有两家单位我们应该怎么选择,我这边没有预交过,选择我们公司可以吗
老师请问小规模建筑分公司承接项目的话,税务上怎么处理
平时开票开,建筑服务,劳务费,这个报印花报那个税目
老师,有个问题想请教一下,一般纳税人按照税负本应该只缴纳1万4左右税额,但是我计算错了进项发票,所以导致他没有拿足够的进项回来抵扣,需要缴纳5万的税额 请问我可以怎样调整报表只缴纳原本的1万4,然后这个月让公司多拿点进项发票回来再抵扣回这个税额
老师不是很明白,可以在说一下吗?比如我们收到10万3%的劳务发票,怎么做?
你好,你们支付出去的劳务费是多少?
我们是他们开票10万我们就支付10万
给上游开票是9%的专票
同学,不是的,你们开给别人是3%的专票,已支付下去的工资是多少?
收10万支付6万工资
(10-6)/1.03*3% 按这个来缴纳增值税的。
老师意思我按这个差额来抵扣我的增值税?
你好 是的 是的 是的