您好,是的,第二个计算有问题。少交消费税,不会增加增值税和企业所得税
老师,公司收了咨询服务费,导致公司利润很高,又没有成本,企业所得税是不是要交很多?比如把钱花出去了,还需要交这么多吗?
请问一下,别人挂靠我们公司,开9%发票,材料人工大慨占比多少?还有增值税、企业所得税、工会等大慨交好多比较合理? 如果 交8个点企业所得税,比如1700万收入,材料对方提供752万,税97万可以抵扣,其余人工646万普票,费用34万普票,增值税要交好多,企业所得税交好多,工会交好多,
老师,请问一下这个未交增值税我应该怎么做啊??前会计做未交增值税借方 贷 已交税金 缴纳借已交税金 贷银行存款。所以导致未交增值税有余额,我不会平掉这个科目,其他科目都没有问题
请问老师这样是不是少交消费税会不会导致公司多交其他税啊比如增值税企业所得税
老师,小规模纳税人一个季度不超过45万免增值税,计入其他收益,这个其他收益是不是会增加利润导致需要多交企业所得税啊
用专项资金买固定资产后,折旧的分录
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
可是这样就有两个收入了啊,本来直接卖给客户只有200,如果先以120卖给自己的销售公司不是有120与200两个收入么,这样增值税跟企业所得税不会增加吗?为什么呢
您换一种思路,120不是卖给自己销售的公司,而是自己销售的公司找您这边代加工,然后持有出售。您卖给销售公司的120万要征消费税,销售公司卖出去的也要征消费税。如果销售公司是以200卖出去,只用就80征消费税。
我知道啊我问的是对其他的影响啊,因为收入增加了,企业所得税跟增值税不是也会增加吗,增值税增加附加税也会增加额
增值税进项不能抵扣吗?企业所得税成本扣减了,不会影响。