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老师交接时资产负债表上,应交税费贷方有74.64的金额,而且是挂了几个月的,这个正常是什么情况,我看了有一个月的科目余额表:原来本科目期初是354.64 本期发生额280(应该是金额盘服务费),期末就余76.64了,

老师交接时资产负债表上,应交税费贷方有74.64的金额,而且是挂了几个月的,这个正常是什么情况,我看了有一个月的科目余额表:原来本科目期初是354.64 本期发生额280(应该是金额盘服务费),期末就余76.64了,
2021-07-21 16:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-07-21 16:47

同学,你好。应交税费在贷方代表还没交的税费,如果确定不用交税的话,需要转到营业外收入

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快账用户5358 追问 2021-07-21 16:50

知道原因所在了,就是他们一开始给银行电子回单,没有银行流水单,所以银行存款的账他们一开始就没有做账,那这个金额其实是已经交费了,但在申报表和财务报表上一直挂着会有影响吗

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齐红老师 解答 2021-07-21 22:44

没有及时拿单入账吗,那这个月可以补入账的哈

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同学,你好。应交税费在贷方代表还没交的税费,如果确定不用交税的话,需要转到营业外收入
2021-07-21
您好,您发的公式从报表层面是这样算没错。但从科目余额表是不完全对的。因为资产类科目中也存在备抵科目,例如减值准备,累计折旧、累计摊销这些都是贷方余额。所以不能一概而论都是你上面的那个公式,还需要减去备抵科目的贷方余额。 你的科目余额表资产合计与表中的不平是就是因为忽略了累计折旧这个科目
2021-10-26
什么意思?如果不是损益类的话,他都通常会有余额,有借方,有贷方,会有余额。这个转出未交增值税本身,它是属于二级明细科目,如果说对方做了三级呢,就是错误的,你直接把对方给你的余额里面的二级明细科目和三级明细科目合起来,作为你的期初转出未交增值税。
2021-12-24
您好 那您把科目余额表的本年累计借贷 期初余额录入软件就可以了 正常期末数就出来了
2023-09-26
你好,你有科目余额表吗?送你的科目余额表和你的资产负债表核对一下。
2021-01-14
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