同学您好,您这笔分录不涉及本年利润,和利润表没有关系
老师你不是说不能按月计提盈余公积吗,又说先计提盈余公积再分红
老师那分红按月都分完了,都没有可分配的利润了,按年还计提啥呀,
老师,水务协会收入是非学历教育培训费,开给水利局的10000元,怎么做分录
老师 请问是不是资产减值准备需要缴纳企业所得税 资产减值损失不需要缴纳企业所得税
老师,个体户核定征收的额度会调整么?怎么调整的呢?
个人户开加工发票是开劳务费吗
老师您好小规模房产税印花税土地税都计入到借税金及附加贷银行存款对吗
那老师,股东就要按月分红,计提不计提盈余公积啊,你说盈余公积是按年计提,那他们就要按月分红,怎么办
老师资产负债表里的应交税费和科目余额表的一样吗
增值税申报,系统计算要多付0.01元,这个怎么处理?
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哦 所以 老师我做的没问题吧 这个利润分配是缴了个税的 所以报表没问题吧
这个分录对吧
还是说我还得在做一个关于本年利润什么的分录 才能让它勾稽关系成立
因为这是最后一期报表了
您的本年利润还有余额吗
了解了 谢谢老师 我明天再过去看看
好的,不客气,这是我们的职责所在