同学你好,正规的会计处理应该是月末计提,下月实际缴纳时冲减上月的计提数
老师,当月计提当月缴纳的附加税月末需要结转到本年利润吗?利润表中要反应出当月计提当月缴纳的附加税吗?
请问附加税是当月要计提还是可以次月缴纳的时候再计提缴纳
附加税一定要月末计提么,可以在交的当月计提然后缴纳么?
老师,附加税需要在季末做计提吗?还是说当月付款当月计提也可以的?
计提附加税可以在缴纳当月再计提可以吗?
年末没有结转未分配利润,怎么办
我还货款失败显示应收利息必须等计提利息什么意思
老师好,我们是烤烟合作社,就是按烟农的交易占比量化到个人头上的公积金份额,当他们退社的时候退给他们的公积金应该怎么做账
月底是要把进项税和销项税做个凭证都转入未交增值税吗
老师,如果没有开租车的发票,加邮费可以开公司的名头,入账报销么,金额不大,每年大概1500到2000元
哪里更新快账财务软件?
快账软件往来科目不能同时添加辅助核算客户和外币核算怎么办?我是外贸公司
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
我接手的账之前会计是当月交当月计提,我是按照她的方式做还是红冲用正规做法做
建议用正规做法,否则会导致当期的费用税金核算不准确