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进行票和销项票之间的税额差额如何计算增值税需要缴纳多少税款

2021-07-19 15:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-19 15:55

你好增值税=销项税额-进项税额-留底税额%2B进项税额转出-进项税额加计抵减10%/15%

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快账用户5981 追问 2021-07-19 15:57

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2021-07-19 16:03

好的,我先回复别的学员了

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你好增值税=销项税额-进项税额-留底税额%2B进项税额转出-进项税额加计抵减10%/15%
2021-07-19
你好; 参考这个模板 适当去添加明细去登记 ; 这个没有专门模板哈 (学堂下载中心暂时没有专门的  )
2023-01-30
您好 销项税额=89644.43*0.09=8067.90 税负率需要缴纳增值税=89644.43*0.02=1792.89 需要进项税额=8067.9-1792.89=6275.01
2021-02-20
你好,销项税减进项税就是你要交的增值税
2021-12-23
你好,这个是按(含税收入-含税成本)/1.01*0.01 要是这个差额后销售额不超过45万免增值税,
2021-04-26
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