你好需要的 可以的
老师,我现在7月要报税了,5和6月都产生了工资,但是我的账上只有6月计提和发放5月的工资,6月的工资计提和发放是不是要在7月的账上反应呢
7月发放6月的工资,6月账务是否应该计提6月工资,如果少计提或者多计提了是在7月账务里面进行补计提或者冲减吗?
6月份凭证里面计提6月份工资个税多计提了一分钱,实发工资少了一分钱,现在7月份要做银行账实发的工资怎么做呢?
老师你好,现在7月做6月的账务,我们实际做的计提工资的分录是计提6月的吗?发放的是5月的
营业执照4月注册,3月份到6月份就产生工资了,7月发放3-6工资,前面的统一在6月账里补计提可以吗,7月申报
那我季度报表就会有可能出现差异,没关系吗?
你好 你能反结账修改吗?
改不了的话,只能在下一个月,调整不就是了。
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。