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你好,老师,我们是建筑公司,之前是按开票金额来确认收入和结转成本的,现在要求把签订的合同金额全部做应收账款,我该怎么做分录?

2021-07-16 08:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-16 09:01

你好收到钱么,没有收到也没有提供服务,这个没有做部分不能做应收

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快账用户1370 追问 2021-07-16 09:05

一般都是先签订合同,开始进场干活,过个把星期再开票给甲方,甲方再付钱给公司

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快账用户1370 追问 2021-07-16 09:06

领导想知道他账上全部还有多少应收款,如果按开票金额记账的话,不能体现出来

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齐红老师 解答 2021-07-16 09:11

你好这个你只是签订合同 没有开工,也没有收到钱也没有开发票不能做账,要不开发票做借应收 贷工程结算,收款做借银行,贷应收,这个只是签订合同,还没有开工,不能做应收,实在要看你单独按合同做Excel登记给对方,账上不能做

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你好收到钱么,没有收到也没有提供服务,这个没有做部分不能做应收
2021-07-16
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2024-01-12
借应收账款贷主营业务收入应交税费
2020-08-05
开具了发票就是需要确认收入,做收入,结转成本,就是成本可以暂时预估工程施工成本处理。
2020-08-05
你好 暂估一个借主营业务成本贷应付帐款
2020-10-19
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