1、借库存商品87000 应交税费-进项税11180 贷银行存款98180
无票收入要申报增值税吗?申报的话,在哪个项目里填写呢
老师 我们之前申报了未开票收入 含税价500万 本季度开票含税价450万,申报未开票收入填写-4128440.37,系统直接出来销项税额,和账上的销项税额差了1分钱,这样要怎么调整 是正常的吗
老师,有必要对之前的数据吗,比如四五年前的。之前人员换了好几个人了,很多资料都没有。我这边没办法核对,现在就是跟甲方数据对不上,老板再找我的茬。说是我把数据删掉了,修改了
老师,你帮我看一下这样填对不对
珠宝行业交增值税和消费税的不含税收入是一样的吗
请郭老师回答一下我的问题,其他人不要接,接了也请退回
酒店餐饮的原材料除以餐饮收入 是表达什么意思
我是个体户 我月销售2万左右,人员工资10000没有取得成本票和费用票,我也没有开过销项票,是不是也得交经营所得税?
老师,把凭证主营业务成本改到其他业务成本了,财务报表和企业所得税报表需要改吗
老师,这个固定资产清理借方有余额,不是净损失吗?期末应该减掉啊,为什么是增加?
2、借库存商品87000 应交税费-进项税11180 贷应付账款98180
借应付账款98180 贷银行存款98180
3借库存商品87000 应交税费-进项税11180 贷应付票据98180