你好,弥补亏损不需要做分录的,这个分录是年末结转本年利润利润分配的。
老师,亏损,年末结转分录是借:利润分配-未分配利润 贷:银行存款 这样做对吗
你好 老师 弥补亏损分录咋做啊 我这样写的 借 本年利润 贷 未分配利润 但是我这样做下来 利润分配没变化啊?
老师好,请问一下,年末结转损益,亏损了,结转本年利润,我是先结转本期损益,然后得出本年利润,再录入一个本年利润的凭证做这笔分录是吗,把亏损的借,利润分配未分配利润,贷,本年利润,是这样吗,
借本年利润,贷利润分配未分配利润,是手动结转还是自动结转啊?我做完分录,结转损益后,没有这个分录啊
老师:已结转了损益的,本年利润借方有余额,转到未分配利润,借:负本年利润 贷: 负利润分配-未分配利润 是亏损状态,对吗,这样做
开票鸡蛋大类是什么赋码
老师,扫地机在税务年报固定资产填写哪一栏里面?
老师,请问老板以公司名以投资一个新公司,新公司法人以私人账户打款到新公司做股本,这个新公司的发人是原公司的股东,这样打了款还算是以公司名义做的投资不
老师好,24年的进项票能让对方公司作废,25年从新开具吗?
支付购买财务软件尾款时,借:管理费用,贷:银行存款,但是之前应付款中有挂帐,未下账,请问怎么修改?
收到进项发票跨月红冲,分录怎么做,原材料发票,
2024年的增值税减免部分未转入营业外收入,在2025年需要怎么样做分录,需要经过以前年度损益科目过渡吗
老师,21年开的销售发票,现在可以红冲吗?
老师,债券和股票的区别,能用大白话通俗的举例子解释一下么
老师,我公司遇到这个情况,请老师指点一下:去年有一笔业务:本来应该是借:应收账款 贷:主营业务收入、销项税的,但由于工作失误,财务做成了:借:其他业务支出 贷:应收账款 现在发现错误了 怎么冲平?
那财务报表不用修改啊
财务报表不修改,不影响。
还是按照之前的数据报么?我以为我们补了企业所得税 相当于也就弥补亏损了 那么财务报表也跟着变化了 所以财务报表也要变
还是之前的数据不变的。