您好 减免的84.45-28.15=56.3 要填减免税明细表跟主表18栏
老师请问信息服务费收入,申报增值税的时候是属于什么类目,因为我打印增值税缴款凭证的时候显示我申报的是其他现代服务类目,但是我的另外一个公司,也是同样的业务,增值税显示的类目是:咨询服务类 是应该以这个为准吗
老师我们是物业公司,出纳开了水费的发票税率是13%但是报增值税的时候显示这些是按照简易征收征收率是3个点,这是为什么啊
请问下老师我这个增值税报表为什么显示要缴税啊?(提示说是第2栏×0.03=84.45)要缴这么多税额。但是我开这张发票的时候是去代开的打印出来的时候就已经交了28.15元的增值税啊
请问下老师我这个增值税报表为什么显示要缴税啊?(提示说是第2栏×0.03=84.45)要缴这么多税额。但是我开这张发票的时候是去代开的打印出来的时候就已经交了28.15元的增值税啊。然后这个84.45怎么来的啊?就一张几千块钱的代开专票怎么会有84.45的税呢?
老师,我想问下,因为我7月的时候开了一张负数发票,是冲减去年10月的发票,但现在发现去年12月的时候已经做了一笔税金减免,所以这次在做分录的时候这笔增值税也就将7月开的一张增值税专票上的增值税税额给抵掉了,账上就没有需要交的增值税了,但实际上这笔专票我是要交增值税的。这个我需要怎么处理?
持股比例80%,会拥有100%的表决权吗
这两个题,感觉有点矛盾,发放股票股利既然是按面值发放,那又怎么会产生资本公积?是不是这么理解,面值大于1或小于1就会有差额,增加成减少资本公积?
年末没有结转未分配利润,怎么办
我还货款失败显示应收利息必须等计提利息什么意思
老师好,我们是烤烟合作社,就是按烟农的交易占比量化到个人头上的公积金份额,当他们退社的时候退给他们的公积金应该怎么做账
月底是要把进项税和销项税做个凭证都转入未交增值税吗
董孝彬老师好!晚上请教您的问题还有点不明白。 代供应商付运费分录,银行回单是付款给物流公司的,从货款中扣除的时候感觉不对。 借:其他应付款—A物流公司20000 贷:银行存款—建行20000 付货款时 借:库存商品—A产品 货:其他应付款—A物流公司20000还是 其他应付款—A公司20000呢?谢谢老师! 仕
老师,如果没有开租车的发票,加邮费可以开公司的名头,入账报销么,金额不大,每年大概1500到2000元
哪里更新快账财务软件?
快账软件往来科目不能同时添加辅助核算客户和外币核算怎么办?我是外贸公司
这个84.45什么意思啊?我们就是开了张几千块钱的代开专票这个税务怎么来的啊?
请问老师18栏填56.3吗?
18栏填56.3 然后本期就不需要交税 还要填减免税明细表
请问是要填哪个部分啊?
上面增加一行 然后 2 3 4栏都要填写的
我看了下都不属于这些减免税内容啊。我还是没明白为什么会有这个84.45的税额。开票又没超就一张2814.99的专票而且打印出来的时候就交了28.15的增值税现在怎么就有税额了啊?
2栏本期发生额也是填写56.3吗?
我看了减免性质都不是啊。所以前面说了我们不是属于什么减免性质的啊
疫情期间优惠政策没有么?本来是应该3% 疫情期间按1%
懂了。是选这个是吧。我们开的票确实是一个点
是的 就选这个减免优惠政策
好的谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问