借:银行存款 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配未分配利润
今年退回19年多缴纳的企业所得税1000,会计分录怎么做?小规模纳税人
老师,本年退回来去年多交的企业所得税会计分录怎么做
去年交的附加税,今年税务局退回了,请问怎么做会计分录,怎么调所得税,小规模纳税人。
小规模纳税人,退回去年多交的企业所得税,会计分录怎么做?
本月收到退回上年度多交的企业所得税(一般纳税人),会计分录应该怎么做?
小规模2021年7月卖车收入47万未做账,2021年7-9月季度销售额3万,增值税要补缴多少呢
资金账簿印花税,当年没有新增实收资本,也没有核定这个税种是不是就不用报了
今天更正2024二季度企业所得税报表,税务大厅姐姐非要作废三,四季度申报表,重新申报提示逾期申报,说对信用有风险,怎么办?本人新手
报企业所得税提示收入减成本,与取得的发票和工资申报差异较大。收入总额没问题这个不会有事吧
我支付15,000块钱,属于是大病报销。
我想问一下你,专项附加是选每月义务代扣还是年度申报的呀?按月申报扣除税率那些是不是准确点
我想问一下你,专项附加是选每月义务代扣还是年度申报的呀?一个是不是都是按月申报扣除啊
我想问一下你,专项附加是选每月义务代扣还是年度申报的呀?一般都是按月申报的多吧
我想问一下你,专项附加是选每月义务代扣还是年度申报的呀?一般是不是都按月申报啊
我想问一下你,专项附加是选每月义务代扣还是年度申报的呀?应该月申报和年申报都可以吧
去年会计做了3个分录是:借:银行存款,贷:应交税费—应交所得税;借:应交税费—应交所得税,贷:利润分配—以前年度损益调整;借:利润分配—以前年度损益调整,贷:利润分配—未分配利润
她这样做分录对吗?
这么做也是没问题的