同学您好,那您借应收账款贷以前年度损益调整,然后借银行存款贷应收账款,结以前年度损益调整贷利润分配——未分配利润
请问老师今年年初补提以前年度未确认的坏账,借以前年度损益调整 贷坏账准备,若今年年底又回收了,该怎么做账呢?
老是你好,我去年确认坏账时直接做了借营业外支出贷应收账款,今年坏账又收回,请问该怎么调整分录
老师你好,我们之前对应收账款计提了坏账准备:借:资产减值损失 100元,贷:坏账准备 100元,现在这笔应收账款2000元确定收不回了,做营业外支出,分录是这样做吗?:借:坏账准备100元 营业外支出1900元,贷:应收账款2000元
公司已注销,上年计提的坏账准备已经全部收回,是否在今年直接冲回上年确认的信用减值损失,分录做借:应收账款-坏账准备 贷:以前年度损益调整,还是应该做借:应收账款-坏账准备 贷:信用减值损失冲当期损益
你好,我们2021年底计提了应收账款坏账准备,借:资产减值损失,贷坏账准备—应收账款坏账准备,2024年初数报表上是不显示的,但是确认收不回来,这个月核销分录,借:坏账准备-应收账款坏账准备,贷:应收账款-应收账款(林)做了这分录过账后,发现报表不平衡了,报表的应收账款年初数又出现了坏账准备的金额,请问老师是怎么回事?
为什么要现做汇算清缴才能申报第一季度的企业所得税预缴?
每季度结算一次利息为什么下一季度利息还会产生利息呢
老师就是我借管理费用-工资加个税100贷应付职工薪酬100发放时我借应付职工薪酬100贷现金90其他应收款个人部分社保10这个汇算清缴是得扣除个人部分被调增
清税时其他应付款金额较大怎么处理?
老师我计提工资是把个人部分社保放在管理费用工资里了现在发放是贷的其他应收那我汇算清缴把应付职工薪酬扣除掉个人部分被调增
公司投资合伙企业基金,获得投资收益,所得税汇算清缴填在哪,还需要填居民企业间股利分红那个分表,填了又通不过
核算成本给其他部门开会,不用跟他们说我用什么核算方法吧,要求他们什么时候提供数据给我对吗?
筹建期交的50万房租,需要在营业期摊销嘛
小规模纳税人,本季度开票50万,那增值税是按50万缴纳,还是(50-30=20)的20万缴纳
老师,请看一下怎么修改
非常感谢!
不客气,这是我们的职责所在,您对我的回复满意的话,记得给我好评,谢谢!
好的,请问后面问问题怎么能在会计问里面直接找到您
您好,是可以的,您找到我直接提问,只是我不一定都在线,一般是20.00-22.00在线