亲:这张票入库就是全部折成销售卖的吗?如果就是就结转成本。以后最好一致
老师,我司采购一批原材料,对方公司和我方公司对原材料的命名不一样,他们开的发票也是他家产品名称,那我入库按照发票记载名字入库还是按照我公司原材料名称入库呢
老师您好,我们公司入库的商品名称和出库的商品名称不一样,要怎样处理?第一张是出库的名称,第二张是入库时的单子,而且入库是按箱入,出库按千克。谢谢老师
老师,我们公司是贸易公司,新办企业,公司入库单里是各种类型的手帕纸之类,但是出库单里的商品名称统称为抽纸,如果我做了库存商品,那出库都只是抽纸,账面上会永远留着入库那些商品名称,这个怎么处理?增值税发票已开,进项票也开了
老师,商贸公司的经销存,同一种商品有许多的型号,可以入库的时候统一按名称入库,出库不分型号按平均单价做成本吗?
老师好,我公司购进一些设备零配件,经过组装后,销售给甲方,开出的销售收入发票内容是和甲方合同约定的清单里经过组装的商品名称,期末账务处理结转成本,库存商品出库时,出库单按照销售发票名称填写,会计分录结转库存商品,按照购进时入库商品名称做出库分录,对吗?
员工劳动合同归财务吗?
以前年度亏损30万24年盈利16万,弥补完亏损14万,25年一季度盈利12万,可以先申报24年汇算清缴再报25年一季度企业所得税,一季度就不交税是不
电脑记账时,已结账,但是发现附件张数写错了怎么办
老师你好,这么晚打扰了,请问一下报表附注上主要写些什么
建筑异地预交抵扣未交,比如1月预交的,所属期1月就抵扣了,对吧本地项目需不需要预交啊
老师 请问个税赡养老人需要提供的证明资料是什么分摊协议 跟兄弟姐妹写个分摊协议吗
平时的增值税所属期几月就做几月的,
3月所属期都填留底抵欠金额了,所以留底就不是100了呀,所以分录应该做3月吧
不是这样的,老师,是1月所属期欠税802月所属期留底100.,然后3月做了留底抵欠,(4月申报的)那分录就应该做3月吧
现金流量表中出现差额,这是什么原因
是的,我们没有加工,入库是按箱数进仓,出库是按千克,可现在出库开票的名称跟入库开票的明细名称对不上,
亲:一笔对不上也可以。必须真实,以后严格要求
就是这样的话,我怕到时候入库一个名称,出库一个名称,就造成虚库了吧?那我入的库存商品都在账面上,这以后怎么处理?谢谢
亲:结转成本按照实际购货出库,备附销售后面结转。以后不允许,把这笔也给老板写说明,说清楚
哦,谢谢老师
亲:不客气,内控做好,有问题及时书面报告老板。罚款是拿出你当初建议。