咨询
Q

实收资本与其他应收款对冲,差额在实收资本,要怎么做账

2021-07-13 21:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-13 21:24

你好,实收资本与其他应收款对冲,分录是 借:实收资本,贷:其他应收款 

头像
快账用户4591 追问 2021-07-13 21:26

如果其他应收款金额比实收资大,剩余的金额怎么办

头像
齐红老师 解答 2021-07-13 21:27

你好,如果其他应收款金额比实收资大,剩余的其他应收款金额是无法收回了吗

头像
快账用户4591 追问 2021-07-13 21:29

不是,是调账重复做了

头像
齐红老师 解答 2021-07-13 21:29

你好,是调账重复做了,那应当把重复做的删除才是啊 

头像
快账用户4591 追问 2021-07-13 21:31

是删除了,然后得实收资本与往来款对冲一下,差额在实收资本 ,应该怎么做账

头像
齐红老师 解答 2021-07-13 21:32

你好,差额在实收资本,不需要做什么特殊处理啊  

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,实收资本与其他应收款对冲,分录是 借:实收资本,贷:其他应收款 
2021-07-13
你好,挂其他应收款,实收资本,是需要把这个分录红冲了? 
2023-06-12
同学您好, 可以写注销对冲往来。
2023-07-29
同学你好,你把原来的冲了,重新按正确的做
2024-06-22
你好,其他应收款需要重值钱的分录,做相反的就可以。
2020-10-21
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×