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老师,员工外出开会交通费,去管理费用的差旅费,但是他不是出差,怎么解释

2021-07-13 19:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-13 19:28

你好 开会的记会议费 不记差旅费说记错科目了 

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快账用户7572 追问 2021-07-13 19:29

去税务局开会坐车交通费,记入会议费?

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齐红老师 解答 2021-07-13 19:47

记入管理费用交通费。

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快账用户7572 追问 2021-07-13 19:47

差旅费不行?

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齐红老师 解答 2021-07-13 19:52

你这也不是出差是出去办事怎么能寄差旅费呢 正确的分录给你写了。

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你好 开会的记会议费 不记差旅费说记错科目了 
2021-07-13
市内办事是报销单,外地出差才是差旅费报销单
2023-04-28
同学,因公出差报销应该根据部门计入成本、费用,如果是行政管理部门的计入管理费用。员工凭票报销2000元,其他的5000元可以计入其他应收款。
2020-09-09
业务员外出的油费该入营业费用—交通费
2020-09-27
你好,是按差旅费的哈
2023-08-28
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