同学你好 这个直接结转损益就可以了 正常做账的
建筑企业,之前多确认收入了,工程已完工,现在还有成本没结转,怎么做账?
老师建筑承包工程,亏损了,怎么做账,成本怎么结转,销项税怎么入账
老师,工程亏损了,成本怎么结转,分录怎么做
老师,建筑公司会计把近三年的账做错了,没走工程施工和工程结算科目,开出发票计收入,成本票直接入成本,导致净利润亏损很大,怎么来调账?方便详细说一下吗
老师,建筑公司会计把近三年的账做错了,没走工程施工和工程结算科目,开出发票计收入,成本票直接入成本,导致净利润亏损很大,怎么来调账?方便详细说一下吗
另外一个公司万我添加新员工,社保基数7200,如何操作啊,
专项附加扣除,如果有两个小孩,一个小学,一个高中,是不是没有可以扣4000的专项附加扣除?
老师,我们公司产品部分附带软件出售,软件即征即退退税中,我们按硬件成本加成110%来计算软件的金额,如果一张发票中有实际计算出硬件成本高于出售成本,软件为负数的情况,还有有正数的情况,总体计算为负数,一张发票出现两个情况,这笔发票还能退税吗
企业一般账户可以走日常备用金支出和报销吗
2月8日,间隔一个月,是大概几号,3月10吗?
老师,请问这个二手车发票怎么出现在我们公司的开具发票的系统里面了?
你好,请问什么服务可以用来做进账税抵扣?
总公司代子公司支付货款,需要和供应商签订三方转账协议或者委托付款协议吗?
您好,老师,a担保公司是b公司的不动产抵押权人, 因b公司无人管理,我公司与a公司签订劳务外包合同,合同中也说明了是此事项 我公司派人过去管理,我们收到了担保公司的款 现在开票,担保公司,让我们把票开给b公司,可以吗
个税手续费返还可以记:借银行存款,贷其他业务收入,贷销项税额吗
老师,可以说的具体一些吗? 把具体的过程说一下,我是小白
借:主营业务成本,贷主营业务收入,贷,应交税费-应交销项税(贷方的销项税金额录到哪里? )
销项需要用进项抵扣的 抵扣之后销项还有余额需要缴纳的 借应交税费应交增值税 贷银行存款
老师,就是上面这个分录,借主营业务成本100,贷主营业务收入100,贷应交税费应交销项税9,这个差额9我 要录到哪里
同学你好 计入成本里面才行
老师能说的具体一点吗?或者您能把分录给我列一下吗?
借主营业务成本109 贷主营业务收入100 贷销项9
谢谢老师,老师当初成本我进到在建工程里了,怎么转出来,分录怎么做?
一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工
谢谢老师,老师工程的成本我都录到在建工程里了,做错了,怎么调整?
直接原分录负数红冲
老师,在建工程,是一年的发生额一笔笔积累出来的,还有别的办法吗?
没有别的办法 需要红冲的