你好 你们待摊费用的话 一般是 按你们预估收益期间来分摊的。 你可以按3年分摊 设计费的
A公司要给c公司付款、但是c公司想让b公司帮忙接收然后对给c公司、这个账该怎么走?需要b给a开票、c给b开票么?最后b不用交税、实际还是a和c的业务、只不过让b帮忙转了一下
老师,甲公司2025.3.1日变更为一般纳税人,那么3月1日之前取得增值税专用发票进项可不可以抵扣?
老师,我们公司厂房维修,购买了油漆,这个油漆供应商是包工包料的,现在开发票开材料费,发票备注含工费,行吗?
工伤一次性赔偿,企业支付的那部分,可以入账吗?入什么科目呢?
请问煤矿井下建筑,我们挂靠了外省的建筑公司,现在想把我们的工人工伤保险挂在建筑公司,我们应该怎样去办理这个业务?请把流程说的详细一些十分感谢。
老师,请问房产税和城镇土地使用税都是按什么交费?又是怎么计算的?
老师,我们购买的蔬菜个体户买来在卖出出去,卖出去我们的税率是免税的吗
收到去年发票,属于销售费用,影响所得税和增值税,用了以前年度损益科目调整,需要修改去年的财报、所得税和增值税报表吗?
老师,我们的报表利润是负数,导致汇算清缴后的所得税也是零,昨天被专管员叫去谈话了,现在我需要调整报表数据吗
高新技术企业调账中,发现原来计入管理费用中的工资金额不够计入管理费用-研发费用中,调账时会从生产成本中-直接人工中拿一部分出来,这样会导致财务报表发生变化?是否需要调整税务申报数据?如果不调整申报数据,有其他方法让财务报表数据不变吗?
老师我直接11万/3/12,按月摊销是吧, 然后下次再给设计费20万对方开票20万,当月入账长期代摊费用,次月在摊销
你好 是的。按月摊销就行了。 当月开始支付了就摊销的。一般是当月摊销。
老师那给11万设计费是3月份但是我当月没有摊销怎么办
你好补摊销就行了。
老师下次对方在给我们开票20万的话,我就按那个20万在单独摊销是吧
嗯是的。 自己做明细单独区分下分摊
老师那我摊销是 借管理费用-长期代摊费用 貸长期代摊费用-某某工程设计费 可以吗 老师这种摊销表最后还用显示摊销净值吗也就是用原纸-累计摊销额
嗯是的。就是这样来分摊的。 你们可以做明细表的 到时体现 还有多少没有摊销金额的
那那个没有摊销的金额在表里用什么名称体现出来呢
你好 未摊销金额 即可