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老师我想问一下就是我们帮外面的人交社保 单位和个人部分都是她自己交钱 工资表也列他工资 他自己发自己的工资 如何写分录

2021-07-13 11:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-13 12:18

 你好         正常做账:借管理费用-社保 贷 应付职工薪酬-社保  借   应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人社保贷银行存款    借    管理费用-工资贷应付职工薪酬-工资    支付:借  应付职工薪酬-工资 贷其他应收款-个人社保贷银行存款  

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快账用户9160 追问 2021-07-13 15:49

工资和社保的钱 他也交钱给我们 那如何做分录

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齐红老师 解答 2021-07-13 15:55

你好   你们是挂靠的话     你私下处理。账上外账按我上面写的做账  

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快账用户9160 追问 2021-07-13 15:57

这样做对吗1、收到钱:借:现金 贷:其他应收款-个人 2、发工资时:借:管理费用工资 贷:管理费用-社保 其他应收款-个人 其他应付款个人 现金 3、单位先交社保费:借:管理费用-社保单位部分 其他应收款-个人单位部分 其他应收款-个人-个人部分 其他应付款个人部分 银行存款

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齐红老师 解答 2021-07-13 16:07

你好      你  单位部分的社保不会做贷方去。      你按我上面写的处理。  你 收到款 不要走 公户提现。私下处理 

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快账用户9160 追问 2021-07-13 16:10

是的 收到这个钱是现金 内账处理 那其他都是按正常手 反正我收到够这个钱就好了 是吗 我是想能做账方便自己看得清楚一点

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齐红老师 解答 2021-07-13 16:24

你好 内账的话 那你就直接处理 :借银行存款或者库存现金 贷其他应付款    支付:借其他应付款贷银行存款。  内账就很简单了 

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快账用户9160 追问 2021-07-13 16:33

好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-07-13 16:42

没事的; 希望帮到你   

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 你好         正常做账:借管理费用-社保 贷 应付职工薪酬-社保  借   应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人社保贷银行存款    借    管理费用-工资贷应付职工薪酬-工资    支付:借  应付职工薪酬-工资 贷其他应收款-个人社保贷银行存款  
2021-07-13
您好,假如员工需要交社保1000,个人300,单位是700,您正常给他的应付工资是3000,实发是2000,那您可以把应发作成2300,
2019-09-28
同学,你好。没有很好的办法,一般这样还要给这个人申报个税,有的单位收现金
2021-06-24
你好,要做,当正常员工做,因为这个所谓代缴就是不合规的
2020-04-15
同学,你好 借银行存款 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款
2020-12-20
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