你好 正常做账:借管理费用-社保 贷 应付职工薪酬-社保 借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人社保贷银行存款 借 管理费用-工资贷应付职工薪酬-工资 支付:借 应付职工薪酬-工资 贷其他应收款-个人社保贷银行存款
您好老师,想咨询一下,公司帮个人代缴社保,单位部分个人部分都是他自己承担,不发工资。那我的个税怎么申报?工资表还需要做他的工资吗?社保申报月平均工资应该是怎么塡?
老师我想问一下就是我们帮外面的人交社保 单位和个人部分都是她自己交钱 工资表也列他工资 他自己发自己的工资 如何写分录
老师 我们法人新开的的公司 应不应该给他发工资呢?他是有自己的工作单位,也有自己的社保的,他开的这个公司应不应该给他发工资啊?发了工资就一定要交社保吗?可是在这个新公司社保不允许呀
来回转账银行叫作什么操作
老师,请问跨区域个税没核定,在哪核定?在哪申领个税密码?
销售生产车间需要交什么税?
你好老师,给业务员报销是实报实销好还是按规定130+50元报销合理
用友软件里设置结算方式,如果是银行账户上直接扣税了,应该设置什么结算方式?
公司和个人签订的协议,公司付款给个人,个人给公司开的发票,这样能正常付款吗,还要给个人申报个税吗
想问一下,印花税每季度一定要报吗,电子税务局说我逾期申报
老师 我想问下 企业是制造业 在前期投入阶段买了些零星的小工具,帐上我应该记在哪里
请问老师,我公司为劳务派遣公司,合同是我公司和客户签的外包合同,现在我公司要把签的这个合同转包给关联方(外包员工是跟关联方签的劳动合同),客户让我公司先垫付为外包员工采购新年物资费用,我公司付了该费用,该供应商开专票给我公司,那我公司拿着专票可以抵扣吗?
采购合同已经签订好了,但是采购发票还没开,我可以按照合同直接入账 不做暂估吗?
工资和社保的钱 他也交钱给我们 那如何做分录
你好 你们是挂靠的话 你私下处理。账上外账按我上面写的做账
这样做对吗1、收到钱:借:现金 贷:其他应收款-个人 2、发工资时:借:管理费用工资 贷:管理费用-社保 其他应收款-个人 其他应付款个人 现金 3、单位先交社保费:借:管理费用-社保单位部分 其他应收款-个人单位部分 其他应收款-个人-个人部分 其他应付款个人部分 银行存款
你好 你 单位部分的社保不会做贷方去。 你按我上面写的处理。 你 收到款 不要走 公户提现。私下处理
是的 收到这个钱是现金 内账处理 那其他都是按正常手 反正我收到够这个钱就好了 是吗 我是想能做账方便自己看得清楚一点
你好 内账的话 那你就直接处理 :借银行存款或者库存现金 贷其他应付款 支付:借其他应付款贷银行存款。 内账就很简单了
好的 谢谢老师
没事的; 希望帮到你